Без рубрики

О проектах бюджета г. Москвы и Программы Правительства Москвы на 1996 год

Постановление Правительства Москвы от 31.10.1995 N 903

Правительство Москвы отмечает, что проекты бюджета г. Москвы и Программы Правительства Москвы на 1996 год сформированы на основе изучения текущего финансового положения и прогноза экономической ситуации в отраслях экономики города с участием отраслевых департаментов и префектур.
Доходная база бюджета определена с учетом ожидаемых изменений налогового законодательства, которые могут привести к существенному снижению финансовых возможностей города. Прогнозируемый объем доходов оценивается как максимально напряженный, что создает сложную ситуацию в финансировании всех наиболее важных для города программ. В этих условиях существенно возрастает значение внебюджетных источников финансирования.
Структурные пропорции направления бюджетных средств предусматривают развитие всех основных комплексов города: социально-культурного, инвестиционного и городского хозяйства при жестком лимитировании финансового обеспечения каждой отрасли на 1996 год.
Правительство Москвы постановляет:
1. Согласиться с прогнозной оценкой доходов бюджета г. Москвы и внебюджетных источников на 1996 год, произведенной Департаментом экономической политики и развития г. Москвы и Департаментом финансов на основании вариантных расчетов Минэкономики России.
С учетом проведенного обсуждения одобрить пропорции и направления распределения расходов бюджета и внебюджетных средств между комплексами городского хозяйства в 1996 году согласно приложениям N 1, 2, 3 и 4.
(Приложения N 1, 2 утратили силу. — Постановление Правительства Москвы от 29.12.1995 N 1037)
2. Установить, что разработка и рассмотрение территориальных и отраслевых программ социально-экономического развития города на 1996 год осуществляются в пределах прогнозной оценки, структуры и пропорций расходов бюджета и внебюджетных источников, предусмотренных настоящим постановлением.
3. Департаменту экономической политики и развития г. Москвы в 3-дневный срок довести прогнозные предельные лимиты финансовых ресурсов и капитальных вложений до первых заместителей Премьера Правительства Москвы — руководителей комплексов.
4. Поручить руководителям комплексов Никольскому Б.В., Коробченко В.А., Ресину В.И.:
4.1. В недельный срок завершить оптимизацию программ в пределах выделенной комплексу доли прогнозируемых средств (приложения N 5 и 6).
4.2. В срок до 10 ноября т.г. довести до подведомственных организаций, заказчиков и инвесторов задания по подготовке программ на 1996 год и лимиты финансирования.
5. Департаментам, комитетам, службам заказчиков:
5.1. Совместно с префектурами административных округов до 20 ноября т.г. завершить согласование в установленном порядке расчетной документации и смет расходов, уточнить показатели программ по подведомственным организациям и представить их в Департамент экономической политики и развития г. Москвы и Департамент финансов.
5.2. В срок до 1 декабря т.г. провести конкурсы (тендеры) по работам, выполняемым подрядным способом, и приступить к оформлению договоров (контрактов).
6. Префектам административных округов в 2-недельный срок уточнить объемы работ, выполняемых за счет средств внебюджетных фондов финансовых ресурсов административных округов, и направить свои предложения в Департамент экономической политики и развития г. Москвы и Департамент финансов для учета при формировании общегородской программы на 1996 год.
7. Утвердить план организационных мероприятий по обеспечению исполнения бюджетных показателей, а также по максимальному наполнению доходной части бюджета и внебюджетных источников дополнительными финансовыми ресурсами (приложение N 7).
8. Установить, что в ходе реализации городских программ и исполнения бюджета:
8.1. Оплата расходов производится исключительно в пределах средств, установленных соответствующей статьей расходов бюджета или внебюджетного источника (без последующей индексации).
Перевыполнение установленных заданий в натуральных показателях допускается за счет снижения договорной цены.
8.2. Размещение заказов на выполнение работ, услуг за счет средств бюджета или внебюджетных источников производится городскими заказчиками (инвесторами) на конкурсной основе.
8.3. Городские заказчики (инвесторы) не имеют права превышать предельных норм расходов средств (расценок, тарифов), рекомендованных Региональной межведомственной комиссией Правительства Москвы по ценовой и тарифной политике на соответствующий период.
Перерасход средств подлежит возмещению органами (организациями), его допустившими, с привлечением виновных к дисциплинарной ответственности.
8.4. Отраслевые и целевые программы разрабатываются строго в пределах средств, установленных соответствующими статьями расходов. Включение дополнительных работ допускается только при условии исключения равнозначных объемов или подтверждения твердого дополнительного финансирования.
8.5. Расходование средств производится на основании титульных списков работ и затрат по утвержденным в установленном порядке документации или смете расходов.
9. Руководителям департаментов, комитетов, префектам административных округов обеспечить по итогам работы за 10 месяцев т.г. анализ обоснованности объемов кредиторской задолженности, включая проведение контрольных проверок по выполненным работам, и принять исчерпывающие меры по ее погашению по состоянию на 01.01.96, имея в виду, что выявленные завышения расходов должны быть оплачены за счет внебюджетных источников заказчиков.
10. Считать необходимым ежемесячное утверждение для системы городских заказчиков предельных норм расходов бюджетных и внебюджетных средств на отдельные виды работ и услуг. Управлению ценовой и налоговой политики в месячный срок представить программу разработки и ведения нормативов в режиме мониторинга.
11. Департаменту инженерного обеспечения в месячный срок произвести на основании предварительных заявок и проектной документации распределение и передачу для финансирования через финансовые управления административных округов расходов по ремонту домов ЖСК, замене и модернизации лифтов.
12. Московскому департаменту образования в месячный срок произвести на основании проектной документации и актов выверки незавершенного производства передачу для финансирования через финансовые управления административных округов расходов по ремонту школ и дошкольных учреждений.
13. Установить, что ответственность за выполнение работ, предусмотренных по пп. 11 и 12, возлагается на префектов административных округов.
14. Принять к сведению сообщения:
— абзац исключен. — Постановление Правительства Москвы от 14.11.1995 N 929;
— исполнительного директора Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Ломакина-Румянцева И.В., что доходы фонда с учетом переходящего остатка средств и других поступлений в 1996 году составят 3837 млрд. рублей. Из них предполагается направить на оплату медицинских услуг, предоставляемых лечебными учреждениями в рамках обязательного медицинского страхования, — 2943,6 млрд. рублей, в том числе 1773,6 млрд. рублей — за счет страховых взносов;
— руководителя Департамента труда и занятости Сидорова В.А., что доходы фонда занятости составят 1210 млрд. рублей. Фондом предусмотрено направить: на реализацию программы активной политики занятости населения — 570 млрд. рублей (в том числе на создание рабочих мест в социальной сфере — 200 млрд. рублей); на поддержку малого предпринимательства — 50 млрд. рублей; на программу материальной поддержки безработных — 230 млрд. рублей; на образование страхового резерва, информационную поддержку системы, создание учебных центров и содержание служб занятости — 196 млрд. рублей.
Предложить руководителям Департаментов труда и занятости Сидорову В.А., развития и поддержки малого предпринимательства Егорову Е.В. разработать дополнительные совместные мероприятия по более полному использованию финансовых ресурсов фонда занятости для развития предпринимательской инициативы временно незанятых граждан и высвобождающихся работников.
15. Поручить исполнительному директору Московского городского фонда обязательного медицинского страхования Ломакину-Румянцеву И.В., генеральному директору Департамента труда и занятости Сидорову В.А. не позднее 1 декабря т.г. представить сметы доходов и расходов соответствующих фондов на 1996 год для рассмотрения и утверждения Правительству Москвы и Московской городской Думе в установленном порядке.
15.1. Согласиться с прогнозной оценкой доходной базы валютного фонда города Москвы на 1996 год, произведенной Департаментом внешних связей (приложение N 8). Одобрить пропорции и направления расходов валютного фонда города Москвы в 1996 году согласно приложению N 9.
В срок до 20 ноября т.г. направить в Московскую городскую Думу прогноз ожидаемых доходов и расходов валютного фонда города Москвы на 1996 год.
16. В целях финансирования программы жилищного строительства в 1996 году установить задания по привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников:
— Департаменту муниципального жилья — 4600 млрд. рублей (средства от продажи жилья и жилищного займа);
— Департаменту экономической политики и развития г. Москвы — 300 млрд. рублей (отчисления от капитальных вложений предприятий и ведомств на развитие инфраструктуры);
— Фонду имущества — 250 млрд. рублей (средства от продажи не завершенных строительством объектов);
— Москомзему — 500 млрд. рублей (средства от продажи прав на заключение договоров аренды земли).
17. Предложить руководителям департаментов, комитетов и других городских органов исполнительной власти представить прогнозные показатели отраслевых программ, смет бюджетных и внебюджетных расходов в 1996 году в Московскую городскую Думу.
Заместителю Премьера Правительства Москвы Петрову А.В. обеспечить строгое соблюдение данного требования при рассмотрении материалов программы и проекта бюджета в Московской городской Думе.
18. Просить Правительство Российской Федерации и Государственную Думу Российской Федерации при утверждении федерального бюджета на 1996 год предусмотреть:
— выделение субвенций Москве на выполнение функций столицы в сумме не менее 3,16 трлн. рублей;
— выделение целевым назначением средств на подготовку города к 850-летию со дня основания в объеме заявки Правительства Москвы;
— покрытие расходов города на содержание объектов социальной сферы и жилищного фонда, принятого от предприятий и организаций министерств и ведомств, согласно представленным расчетам.
19. Поручить руководителю Департамента экономической политики и развития г. Москвы Росляку Ю.В. и руководителю Департамента финансов Коростелеву Ю.В., заместителю Премьера Правительства Москвы Петрову А.В.:
— в 3-дневный срок подготовить проект закона города Москвы "О бюджете города Москвы на 1996 год";
— в срок до 15 декабря 1995 года обобщить материалы, представленные департаментами, комитетами и префектурами административных округов в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего постановления, и внести предложения по сводной программе на 1996 год Правительству Москвы.
20. Поручить Департаменту финансов совместно с Департаментом экономической политики и развития г. Москвы в 2-недельный срок после утверждения бюджета Российской Федерации на 1996 год разработать проект доходов и расходов бюджета Москвы на 1996 год и внести на рассмотрение Мэра Москвы.
21. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.

Премьер Правительства Москвы Ю.М. Лужков

Приложение N 1 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Г. МОСКВЫ НА 1996 ГОД

Утратил силу. — Постановление Правительства Москвы
от 29.12.1995 N 1037.

Приложение N 2 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ, УЧТЕННЫЕ В ПРОГНОЗЕ БЮДЖЕТА Г. МОСКВЫ НА 1996 ГОД

Утратили силу. — Постановление Правительства Москвы
от 29.12.1995 N 1037.

Приложение N 3 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

БАЛАНС ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1996 ГОД

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │1995 год │1996 год ││ ├──────┬─────┬──────┬─────┬────────────┼──────┬─────┬──────┬─────┬────────────┤│ │Всего │% │Бюджет│% │Внебюджетные│Всего │% │Бюджет│% │Внебюджетные││ │млрд. │ │млрд. │ │фонды, млрд.│млрд. │ │млрд. │ │фонды, млрд.││ │рублей│ │рублей│ │руб. │рублей│ │рублей│ │руб. │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Всего │42814 │100,0│35151 │100,0│ 7663 │65663 │100,0│52015 │100,0│ 13648 │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Комплекс социальной защиты,│13050 │ 30,5│11626 │ 33,1│ 1424 │19270 │ 29,3│17062 │ 32,8│ 2208 ││всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Реконструкция │ │ │ 390 │ │ │ │ │ 850 │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Оборудование │ │ │ 35 │ │ │ │ │ 67 │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Комплекс городского │14439 │ 33,7│12963 │ 36,9│ 1476 │20871 │ 31,8│17096 │ 32,9│ 3775 ││хозяйства, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Реконструкция │ │ │ 402 │ │ │ │ │ 821 │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Оборудование │ │ │ 98 │ │ │ │ │ 738 │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Комплекс перспективного │12142 │ 28,4│ 7730 │ 22,0│ 4412 │20425 │ 31,1│13124 │ 25,2│ 7301 ││развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│В том числе уникальные │ │ │ │ │ 360 │ │ │ │ │ 1342 ││объекты (за счет валютного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││фонда) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────────────┤│Другие расходы, всего │ 3183 │ 7,4│ 2832 │ 8,0│ 351 │ 5097 │ 7,8│ 4733 │ 9,1│ 364 │└───────────────────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────────────┘

Приложение N 4 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ НА ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ В 1996 ГОДУ

млрд. рублей
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐│Источники поступления финансовых ресурсов │1995 год │1996 год │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Всего │ 7663 │ 13648 │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Внебюджетный инвестиционный фонд │ 3735 │ 5650 │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Валютный фонд │ 826 <*> │ 1475 <**> │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Фонд медицинского страхования │ 808 │ 1774 │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Фонд занятости (инвестиции в создание │ 303 │ 250 ││рабочих мест) │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Внебюджетные фонды департаментов и комитетов │ 5,0 │ 6,0 │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Кроме того, "Мосводоканал" (средства │ 42,0 │ 80 ││на долевое участие в развитии городских │ │ ││инженерных сетей) │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Фонды административных округов │ 812 │ 1237 │├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤│Дорожный фонд │ 1132 │ 3176 │└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘

———————————
<*> Пересчитано по курсу 1 $ = 4500 рублей.
<**> Пересчитано по курсу 1 $ = 5500 рублей в соответствии с прогнозом Минэкономики РФ.

Приложение N 5 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1996 ГОД

млрд. рублей
┌─────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Отрасль, заказчик │Всего │В том числе ││ │ ├──────────┬────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┤│ │ │Горбюджет,│Валютный│Внебюджетный │Средства │Другие ││ │ │включая │фонд │инвестиционный│административных│внебюджетные││ │ │субвенции │ │фонд │округов │источники │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Жилищное строительство │ 17664,0 │ 1035,6 │ - │ 5650,0 │ - │ 10978,4 │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 4874,9 │ │ │ 3112,0 │ - │ 1762,9 │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Образование │ 967,92│ 883,8 │ - │ - │ 59,2 │ 24,9 │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 4,1 │ 4,1 │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Здравоохранение │ 1144,1 │ 1040,6 │ - │ - │ 103,5 │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 223,0 │ 223,0 │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Культура, всего │ 1088,5 │ 788,5 │ - │ - │ - │ 300,0 │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 1068,91│ 768,91 │ - │ - │ - │ 300,0 │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Торговля и общественное │ 5,2 │ 5,2 │ - │ - │ - │ - ││питание │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Бытовое обслуживание │ 161,3 │ 161,3 │ - │ - │ - │ - ││населения │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 7,81│ 7,81 │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Коммунальное │ 10133,7 │ 6665,3 │ 853,9 │ - │ 14,5 │ 2600,0 ││строительство │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 1039,96│ 178,62 │ 853,9 │ - │ 7,44 │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Стройиндустрия │ 282,2 │ 2,2 │ 20,0 │ - │ - │ 260,0 ││и промышленность │ │ │ │ │ │ ││строительных материалов │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 20,0 │ - │ 20,0 │ - │ │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Сельское хозяйство │ 286,8 │ 173,0 │ - │ 113,8 │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│"Газон" │ 3,1 │ 3,1 │ - │ - │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Долевое участие города │ 604,0 │ 604,0 │ - │ - │ - │ - ││в коммунальном │ │ │ │ │ │ ││строительстве │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│ПИР, оборудование, прочие│ 2932,8 │ 2864,5 │ 68,3 │ - │ - │ - ││затраты │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Прочие отрасли │ 1467,1 │ 1072,9 │ 306,1 │ - │ 88,1 │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 306,1 │ - │ 306,1 │ - │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│Всего │ 36740,7 │15300,0 │1248,3 │ 5763,8 │ 265,3 │ 14163,3 │├─────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┤│В том числе 850-летие │ 7544,8 │ 1182,44 │1180,0 │ 3112,0 │ 7,44 │ 2062,9 │└─────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┘

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ МОЩНОСТЕЙ НА 1996 ГОД

┌───┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Показатели │Единица │Всего │В том числе за счет средств ││ │ │измерения │ ├────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────┬────────────┤│ │ │ │ │Горбюджета │Валютного│Внебюджетного│Административных│Других ││ │ │ │ │ │фонда │фонда │округов │внебюджетных││ │ │ │ │ │ │ │ │источников │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│1. │Жилищное строительство │тыс. кв. м │ 4000 │ 40 │ - │ 1900 │ - │ 2060 │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │5-этажки │тыс. кв. м │ 960 │ - │ - │ - │ - │ 960 │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Реконструкция │тыс. кв. м │ 300 │ - │ - │ - │ - │ 300 │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│2. │Школы │единиц │ 17 │ 15 │ - │ - │ 1 │ 1 ││ │ │уч. мест │15492 + 1БНК│13804 + 1БНК│ - │ - │ 844 │ 844 │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│3. │Детские дошкольные │единиц │ 25 │ 25 │ - │ - │ - │ - ││ │учреждения │мест │ 5640 │ 5640 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│4. │Поликлиники │единиц │ 10 │ 7 │ - │ - │ 3 │ - ││ │ │посещений │ 6125 │ 3105 │ - │ - │ 3020 │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│5. │Больницы │единиц │ 2 │ 2 │ - │ - │ - │ - ││ │ │коек │ 138 │ 138 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│6. │Подстанции и гаражи │единиц │ 8 │ 8 │ - │ - │ - │ - ││ │скорой помощи │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│7. │Отделения милиции, ОУВД │единиц │ 7 │ 6 │ - │ - │ 1 │ - ││ │и ГАИ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│8. │Пожарные депо │единиц │ 3 │ 3 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│9. │Пищевые производства │единиц │ 5 │ - │ - │ - │ - │ 5 ││ │малой мощности (пекарни) │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│10.│Гаражи │единиц │ 16 │ 1 │ - │ - │ - │ 15 ││ │ │машино-мест│ 6111 │ 418 │ - │ - │ - │ 5693 │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│11.│Автобусные парки │единиц │ 2 │ 2 │ - │ - │ - │ - ││ │ │машино-мест│ 830 │ 830 │ │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│12.│Здания АТС │единиц │ 3 │ 3 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│13.│Тепличные комбинаты │га │ 6 │ 6 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│14.│Объекты инженерного │ │ │ │ │ │ │ ││ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Районные тепловые станции│Гкал/час │ 1100 │ 1100 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Дороги │тыс. кв. м │ 524,43 │ 524,43 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Водостоки │км │ 60,79 │ 60,79 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Коллекторы для подземных │км │ 1,92 │ 1,92 │ - │ - │ - │ - ││ │коммуникаций │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Пешеходные переходы │единиц │ 6 │ 6 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Водопроводные сети │км │ 62,31 │ 62,31 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Канализационные сети │км │ 40,44 │ 40,44 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Газовые сети │км │ 60,41 │ 60,41 │ - │ - │ - │ - │├───┼─────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤│ │Тепловые сети │км │ 69,01 │ 69,01 │ - │ - │ - │ - │└───┴─────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘

Приложение N 6 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В 1996 ГОДУ

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Жилищно-коммунальное хозяйство ││ ├────────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┤│ │ППР (тыс. кв. м)│Фасады (тыс. кв. м) │Стальная кровля │Мягкая кровля │Капитальный ремонт дорог │Текущий ремонт дорог│Замена ││ │ │ │(тыс. кв. м) │(тыс. кв. м) │(тыс. кв. м) │(тыс. кв. м) │и модернизация ││ │ │ │ │ │ │ │лифтов (штук) <*>││ ├──────┬─────────┼──────────┬─────────┼──────┬─────────┼──────┬─────────┼──────┬─────────┬────────────┼──────────┬─────────┼───────┬─────────┤│ │бюджет│фонды │бюджет │фонды │бюджет│фонды │бюджет│фонды │бюджет│фонды │другие │бюджет │фонды │бюджет │фонды ││ │ │префектур│ │префектур│ │префектур│ │префектур│ │префектур│внебюджетные│ │префектур│ │префектур││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │├─────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┤│Округа │ 99 │ 152 │ - │ 1655 │ 5 │ 90 │ 181 │ 119 │1571,4│ 303 │ - │ 3548 │ - │1050 │ - │├─────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┤│Городские организации│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 2028,6 │ 559 │ - │ - │ - │├─────────────────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┤│Всего │ 99 │ 152 │ - │ 1655 │ 5 │ 90 │ 181 │ 119 │1571,4│ 303 │ 2028,6 │ 4107 │ - │1050 │ - │└─────────────────────┴──────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

———————————
<*> В течение ноября т.г. предусмотрена передача документации и финансирования из Департамента инженерного обеспечения в административные округа.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

млрд. рублей
┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │Жилищно-коммунальное хозяйство ││ ├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤│ │Капитальный ремонт жилищного фонда│Эксплуатационные расходы │Капитальный ремонт объектов │Расходы на эксплуатацию жилищного│Всего ││ │ │по благоустройству │внешнего благоустройства │фонда │ ││ ├─────────┬───────────┬────────────┼───────┬─────────┬────────────┼───────┬─────────┬────────────┼────────┬───────────┬────────────┼──────┬─────────┬────────────┤│ │бюджет │фонды │другие │бюджет │фонды │другие │бюджет │фонды │другие │бюджет │фонды │другие │бюджет│фонды │другие ││ │ │префектур │внебюджетные│ │префектур│внебюджетные│ │префектур│внебюджетные│ │префектур │внебюджетные│ │префектур│внебюджетные││ │ │ │источники │ │ │источники │ │ │источники │ │ │источники │ │ │источники │├─────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────┼─────────┼────────────┤│Округа │ 1232 │ 366 │ - │ 1465 │ - │ - │ 420,9 │ 79 │ - │ 2640 │ - │ - │ 5758 │ 558 │ - │├─────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────┼─────────┼────────────┤│Городские организации│ 451 │ - │ - │ 759 │ - │ - │ 283,8 │ - │ 426 │ 45 │ - │ - │ 1538 │ - │ 426 │├─────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼──────┼─────────┼────────────┤│Всего │ 1683 │ 366 │ - │ 2224 │ - │ - │ 704,7 │ 79 │ 426 │ 2685 │ 0 │ 0 │ 7296 │ 558 │ 426 │└─────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────┴─────────┴────────────┴───────┴─────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴──────┴─────────┴────────────┘

Приложение N 7 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ НА 1996 ГОД

┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┐│N │Содержание мероприятия │Подразделение │Срок │Примечания ││п/п│ │(департамент, комитет, │исполнения │ ││ │ │префектура). │ │ ││ │ │Ответственный │ │ ││ │ │исполнитель │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┼──────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┤│ │Мероприятия, осуществляемые на федеральном уровне │├───┼──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┤│1. │Подготавливать материалы │Департамент финансов, │В течение │ ││ │для рассмотрения и решения │Департамент инженерного│года │ ││ │в Министерстве финансов │обеспечения │ │ ││ │Российской Федерации вопроса │ │ │ ││ │о выделении средств Москве │ │ │ ││ │на содержание переданных │ │ │ ││ │на баланс города ведомственных│ │ │ ││ │объектов жилищной │ │ │ ││ │и социально-культурной сферы │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│2. │Обратиться с предложением │Департамент │Ноябрь - │ ││ │в Правительство Российской │экономической политики │декабрь │ ││ │Федерации о создании в Москве │и развития г. Москвы, │1995 г. │ ││ │территориального дорожного │Департамент финансов, │ │ ││ │фонда │Департамент инженерного│ │ ││ │ │обеспечения │ │ ││ │ │ │ │ ││ │Либо: │Департамент │ │ ││ │Подготовить совместное │экономической политики │ │ ││ │Соглашение Правительства │и развития г. Москвы │ │ ││ │Москвы с Федеральным дорожным │ │ │ ││ │департаментом Министерства │ │ │ ││ │транспорта РФ о выделении │ │ │ ││ │средств Москве на │ │ │ ││ │реконструкцию МКАД в 1996 году│ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│3. │В целях наведения порядка │Департамент транспорта │I квартал │ ││ │в городе по выполнению │и связи, ГАИ ГУВД, │1996 г. │ ││ │водителями правил дорожного │Управление ценовой │ │ ││ │движения обратиться │и налоговой политики │ │ ││ │в Правительство Российской │ │ │ ││ │Федерации с просьбой │ │ │ ││ │предоставить право Москве │ │ │ ││ │увеличить размеры штрафов, │ │ │ ││ │касающихся нарушений правил │ │ │ ││ │дорожного движения │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┤│ │Мероприятия по обеспечению доходной части бюджета за счет внесения изменений в││ │налоговое законодательство г. Москвы и привлечения дополнительных ││ │финансовых ресурсов │├───┼──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┤│1. │Подготовить проект закона │Департамент финансов, │Декабрь │ ││ │города Москвы об увеличении │Управление ценовой │1995 г. │ ││ │ставки налога на имущество │и налоговой политики, │ │ ││ │предприятий с 1,5 до 2% │Департамент │ │ ││ │и представить его │экономической политики │ │ ││ │на рассмотрение Московской │и развития г. Москвы │ │ ││ │городской Думе │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│2. │Подготовить проект закона │Департамент финансов, │Декабрь │ ││ │города Москвы "О ставках │Управление ценовой │1995 г. │ ││ │налога на имущество физических│и налоговой политики, │ │ ││ │лиц" и в соответствии с │Департамент │ │ ││ │существующим законодательством│муниципального жилья │ │ ││ │представить его на │ │ │ ││ │рассмотрение Московской │ │ │ ││ │городской Думы │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│3. │Подготовить проект закона │Департамент │Декабрь │ ││ │города Москвы "О внесении │экономической политики │1995 г. │ ││ │изменений в Закон города │и развития г. Москвы │ │ ││ │Москвы от 25 мая 1994 года │ │ │ ││ │N 9-45 "О ставках налогов, │ │ │ ││ │взимаемых в дорожные фонды" с │ │ │ ││ │предложением увеличить ставки:│ │ │ ││ │- на пользователей автодорог │ │ │ ││ │до 2%; │ │ │ ││ │- с владельцев транспортных │ │ │ ││ │средств в 4 раза. │ │ │ ││ │Представить его на │ │ │ ││ │рассмотрение в Московскую │ │ │ ││ │городскую Думу │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│4. │Подготовить предложения │Москомимущество, │В течение │ ││ │по индексации ставок арендной │Москомзем, │года │ ││ │платы и земельного налога │Департамент │ │ ││ │с учетом темпов инфляции │экономической политики │ │ ││ │ │и развития г. Москвы, │ │ ││ │ │Департамент финансов │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│5. │Подготовка постановления │Департамент транспорта │I квартал │I квартал ││ │Правительства Москвы │и связи, префектуры │1996 г. │1996 г. ││ │о введении сборов за парковку │ │ │ ││ │машин на открытых автостоянках│ │ │ ││ │в центре и других территориях │ │ │ ││ │города │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│6. │Разработка предложений по │Департамент транспорта │II квартал │II квартал ││ │установлению платного въезда │и связи, ГАИ ГУВД │1996 г. │1996 г. ││ │в г. Москву, в том числе │ │ │ ││ │платных дорог в аэропорты │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│7. │Подготовить и вынести на │Департамент финансов, │I квартал │ ││ │заседание Правительства Москвы│Москомимущество, │1996 г. │ ││ │вопрос об упорядочении │Департамент │ │ ││ │лотерейной деятельности │экономической политики │ │ ││ │в Москве, создании структуры, │и развития г. Москвы │ │ ││ │осуществляющей регистрацию │ │ │ ││ │лотерей и контроль за их │ │ │ ││ │проведением на территории │ │ │ ││ │Москвы │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│8. │Ввести практику выдачи │Департамент │III квартал│ ││ │регистрационных удостоверений │потребительского рынка │1996 г. │ ││ │и патентов для физических лиц,│и услуг, Лицензионная │ │ ││ │осуществляющих розничную │палата, префектуры │ │ ││ │и мелкооптовую торговлю, │ │ │ ││ │транспортные услуги и т.д. │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│9. │Разработать и внести │Департамент транспорта │III квартал│ ││ │на рассмотрение Правительства │и связи, │1996 г. │ ││ │Москвы шкалу штрафных санкций │Управление ценовой │ │ ││ │за нарушение правил │и налоговой политики, │ │ ││ │припарковки владельцами личных│префектуры │ │ ││ │транспортных средств │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│10.│Разработать систему взимания │Департамент транспорта │III квартал│ ││ │дорожных тарифов с владельцев │и связи, ГАИ ГУВД, │1996 г. │ ││ │транспортных средств, │Управление ценовой │ │ ││ │проживающих в Москве, │и налоговой политики │ │ ││ │но зарегистрировавших │ │ │ ││ │автотранспорт в другом регионе│ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│11.│Подготовить и вынести │Департамент финансов, │Декабрь │ ││ │для рассмотрения на заседании │Управление ценовой │1995 г. │ ││ │Правительства Москвы │и налоговой политики, │ │ ││ │в IV квартале вопрос о │Департамент │ │ ││ │практике предоставления льгот │экономической политики │ │ ││ │по налогам и сборам в Москве │и развития г. Москвы │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│12.│Вынести на рассмотрение │ГНИ по г. Москве, │II квартал │ ││ │Правительства Москвы вопрос │Департамент финансов, │1996 г. │ ││ │о замене льготирования │Управление ценовой │ │ ││ │из городского бюджета │и налоговой политики, │ │ ││ │на предоставление городского │Департамент │ │ ││ │налогового кредита │экономической политики │ │ ││ │под конкретные цели и задачи. │и развития г. Москвы │ │ ││ │Подготовить городской Закон │ │ │ ││ │"О предоставлении налогового │ │ │ ││ │кредита" │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│13.│Внести на рассмотрение │Департамент малого │II квартал │ ││ │Московской городской Думы │предпринимательства, │1996 г. │ ││ │Закон города Москвы "Об │Департамент │ │ ││ │упрощенной системе │экономической политики │ │ ││ │налогообложения субъектов │и развития г. Москвы, │ │ ││ │малого предпринимательства" │Департамент финансов, │ │ ││ │ │ГНИ по г. Москве │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│14.│Завершить работу │Москомзем │II квартал │ ││ │по инвентаризации городских │ │1996 г. │ ││ │земель для оптимизации объемов│ │ │ ││ │поступлений в бюджет арендной │ │ │ ││ │платы и налога за землю │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│15.│Для обеспечения экономической │Департамент │III квартал│ ││ │стабилизации, в том числе │промышленности, │1996 г. │ ││ │расчетов с бюджетом │Департамент │ │ ││ │предприятий промышленности, │потребительского рынка │ │ ││ │торговли и общественного │и услуг, │ │ ││ │питания, предпринимательства │Департамент малого │ │ ││ │и малого бизнеса, разработать │предпринимательства │ │ ││ │целевые программы их │ │ │ ││ │деятельности │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│16.│Разработать экономическую │Департамент │ │ ││ │концепцию использования │продовольственных │ │ ││ │бюджетных средств для │ресурсов, │ │ ││ │обеспечения продовольственного│Департамент │ │ ││ │снабжения города с целью: │потребительского рынка │ │ ││ │- определить приоритеты │и услуг │ │ ││ │закупок, объемы; │ │ │ ││ │- подготовить расчеты │ │ │ ││ │и обоснования эффективности │ │ │ ││ │и продолжительности льготного │ │ │ ││ │кредитования закупок; │ │ │ ││ │- влияние предоставленных │ │ │ ││ │льгот на уровень цен; │ │ │ ││ │- подготовить и представить │ │ │ ││ │на рассмотрение Правительства │ │ │ ││ │Москвы проект постановления │ │ │ ││ │"О финансировании закупок │ │ │ ││ │продовольствия в 1996 году"; │ │ │ ││ │- внести на утверждение │Департамент │I квартал │ ││ │Премьера Правительства форму │продовольственных │1996 г. │ ││ │ежеквартальной отчетности, │ресурсов, │ │ ││ │разработанную ДЭПРом │Департамент │ │ ││ │и Депфином, о закупках │потребительского рынка │ │ ││ │продовольствия в 1996 году. │и услуг, │ │ ││ │Департаменту продовольственных│Департамент │ │ ││ │ресурсов регулярно │экономической политики │ │ ││ │представлять информацию об │и развития г. Москвы, │ │ ││ │эффективности функционирования│Департамент финансов │ │ ││ │Фонда продовольственных │ │ │ ││ │ресурсов Департаменту финансов│ │ │ ││ │и Департаменту экономической │ │ │ ││ │политики и развития г. Москвы │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┤│ │Система взаимозачетов │├───┼──────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬───────────┤│17.│Разработать систему │Департамент финансов, │ │ ││ │вексельного обращения │Департамент │ │ ││ │по отдельным статьям расходов │экономической политики │ │ ││ │городских служб │и развития г. Москвы │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│18.│Обеспечить ежемесячное │ГНИ по г. Москве │В течение │ ││ │представление отчетов │ │года │ ││ │по налогам и сборам, в т.ч. │ │ │ ││ │местным, в соответствии │ │ │ ││ │с бюджетной классификацией, │ │ │ ││ │представлять ежемесячную │ │ │ ││ │отчетность в разрезе групп │ │ │ ││ │(отраслей) налогоплательщиков │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│19.│Обеспечить работу с недоимкой │ГНИ по г. Москве │В течение │ ││ │по платежам в бюджет г. Москвы│ │года │ ││ │путем взыскания дебиторской │ │ │ ││ │задолженности, наложения │ │ │ ││ │взыскания на имущество │ │ │ ││ │предприятий │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│20.│Сформировать реестр бюджетных │Департамент финансов, │ │ ││ │и внебюджетных счетов │отраслевые │ │ ││ │предприятий, учреждений │департаменты, комитеты │ │ ││ │и организаций г. Москвы. │и управления │ │ ││ │Разработать и утвердить │ │ │ ││ │Положение о реестре с │ │ │ ││ │отражением мер ответственности│ │ │ ││ │предприятий, учреждений, │ │ │ ││ │организаций и банков, │ │ │ ││ │нарушающих принципы реестра │ │ │ │├───┼──────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤│21.│Проведение целевых проверок │Управление ценовой │В течение │ ││ │соблюдения ценовой и тарифной │и налоговой политики │года │ ││ │политики │ │ │ │└───┴──────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴───────────┘

Приложение N 8 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ДОХОДОВ ВАЛЮТНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ В 1996 ГОДУ

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Наименование доходов │Сумма ││ │в тыс. долл. США│├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ДОХОДЫ │ ││Налоговые поступления │ ││ налог на добавленную стоимость │ 103000,0 ││ налог на прибыль и другие бюджетные доходы │ 65000,0 ││Доходы от гостиниц (арендная плата, дивиденды) │ 15000,0 ││Проценты по валютным счетам и депозитам │ 1200,0 ││Прочие поступления │ 84000,0 ││В том числе: │ ││ продажа доли города в СП "Москва-Макдональдс"│ 23000,0 ││ продажа гостиницы "Славянская" │ 60000,0 ││ прочие поступления │ 1000,0 ││Итого доходов │ 268200,0 │└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

Приложение N 9 к постановлению Правительства Москвы от 31 октября 1995 г. N 903

СТРУКТУРА ОЖИДАЕМЫХ РАСХОДОВ ВАЛЮТНОГО ФОНДА ГОРОДА МОСКВЫ В 1996 ГОДУ

┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Наименование расходов │Сумма ││ │в тыс. долл. США│├───────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│РАСХОДЫ │ ││ГУВД г. Москвы │ 2000,0 ││ Из них Управление гос. противопожарной службы│ 700,0 ││Департамент инженерного обеспечения │ 2000,0 ││Транспорт и связь │ 5000,0 ││Департамент потребительского рынка и услуг │ 2000,0 ││Департамент строительства │ 1000,0 ││Здравоохранение │ 5000,0 ││Культура и средства массовой информации │ 5500,0 ││Разработка инвестиционных проектов │ 500,0 ││Строительство культурно-делового центра мэрии │ 30000,0 ││Реконструкция Манежной площади │ 166000,0 ││Строительство ММДЦ "Москва-Сити" │ 40000,0 ││Прочие расходы │ 8400,0 ││Итого расходов │ 267400,0 │└───────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

Добавить комментарий

Adblock
detector