Без рубрики
О внесении изменений в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Постановление Правительства МО от 25.02.2014 N 112/7
Cтр. 1
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса", утвержденную постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 656/35 "Об утверждении государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 26.12.2013 N 1155/57, от 06.02.2014 N 39/1, от 11.02.2014 N 64/4).
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев
Утверждены постановлением Правительства Московской области от 25 февраля 2014 г. N 112/7
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА"
1. В паспорте государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" (далее — Государственная программа):
1) строку "Объемы финансирования государственной программы, всего <1>" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования государственной программы, всего <1>
|
495545590,04
|
145758811,64
|
112029357,54
|
79094799,84
|
85297667,52
|
73364953,50
|
";
2) строку "средства бюджета Московской области" изложить в следующей редакции:
"
средства бюджета Московской области
|
285129546,80
|
53001134,30
|
54911901,00
|
57246719,00
|
58440066,00
|
61529726,50
|
";
3) строку "в том числе Дорожный фонд Московской области" изложить в следующей редакции:
"
в том числе средства Дорожного фонда Московской области
|
175213324,00
|
30055092,00
|
32071973,00
|
33947442,00
|
38054350,00
|
41084467,00
|
";
4) строку "средства федерального бюджета" изложить в следующей редакции:
"
средства федерального бюджета
|
99845735,33
|
48074173,54
|
18693374,75
|
3636247,56
|
20409439,48
|
9032500,00
|
";
5) строку "средства бюджетов муниципальных образований Московской области" изложить в следующей редакции:
"
средства бюджетов муниципальных образований Московской области
|
2197932,17
|
1486709,60
|
217664,29
|
219643,28
|
135938,00
|
137977,00
|
";
6) строку "внебюджетные источники" изложить в следующей редакции:
"
внебюджетные источники
|
108372375,74
|
43196794,20
|
38206417,50
|
17992190,00
|
6312224,04
|
2664750,00
|
".
2. Раздел 5 "Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы" паспорта Государственной программы признать утратившим силу.
3. В подразделе 6.1 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" раздела 6 "Планируемые результаты реализации Программы":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения
|
8439124,0
|
—
|
Показатель 1.
Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Московской области
|
%
|
52,3
|
52,8
|
53,2
|
53,6
|
54
|
54,5
|
";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7.
|
Задача 7. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"
|
360000,00
|
—
|
Показатель 1.
Внесение имущественного взноса Московской области в автономную некоммерческую организацию "Дирекция Московского транспортного узла"
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
|
Задача 8. Развитие вертолетного сообщения
|
658669,00
|
475000,00
|
Показатель 1.
Ввод в эксплуатацию вертолетных площадок
|
ед.
|
0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
";
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"
9.
|
Задача 9. Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок
|
75000,00
|
—
|
Показатель 1.
Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок
|
%
|
100
|
".
4. Подраздел 6.2 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" раздела 6 "Планируемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение цели
|
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2012 г.
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
|||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|||||||
бюджет Московской области
|
другие источники
|
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1.
|
Задача 1.
Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
|
49479849,000
|
101033709,370
|
Показатель 1.
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог Московской области
|
км/пог. м
|
0,000
|
100,258/2015,110
|
52,755/0,000
|
8,247/129,240
|
8,645/140,000
|
0,000/0,000
|
в том числе протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов
|
км/пог. м
|
0,000
|
52,824
|
31,610
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
||||
Показатель 2.
Количество построенных и реконструированных мостов и путепроводов
|
штук
|
1
|
13
|
25
|
1
|
2
|
4
|
||||
км/пог. м
|
0,000/78,720
|
10,697/2153,650
|
23,342/3466,695
|
0,000/80,000
|
2,900/144,000
|
11,900/1650,000
|
|||||
Показатель 3.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения Московской области с твердым типом покрытия, полная ликвидация грунтовых дорог к 2018 году
|
км
|
94,000
|
84,000
|
83,000
|
84,000
|
96,000
|
0,000
|
||||
Показатель 4.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального значения Московской области, на которых будет увеличена пропускная способность
|
км
|
351,620
|
579,027
|
580,760
|
618,510
|
584,400
|
615,967
|
||||
Показатель 5.
Протяженность автомобильных дорог Московской области
|
км
|
14559,000
|
14559,130
|
14650,000
|
14660,000
|
14680,000
|
14710,000
|
||||
Показатель 6.
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог Московской области
|
проценты
|
97,58
|
97,42
|
97,42
|
97,72
|
98,17
|
98,70
|
||||
2.
|
Задача 2.
Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области
|
124756210,000
|
—
|
Показатель 1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог Московской области
|
км
|
1380,000
|
1512,000
|
1300,000
|
1300,000
|
1300,000
|
1300,000
|
Показатель 2.
Количество отремонтированных мостов и путепроводов
|
штук
|
11
|
8
|
20
|
24
|
25
|
25
|
||||
пог. м
|
754,330
|
380,960
|
1063,755
|
1276,506
|
1329,693
|
1329,693
|
|||||
Показатель 3.
Количество отремонтированных светофорных объектов
|
штук
|
70
|
75
|
75
|
75
|
75
|
75
|
||||
Показатель 4.
Доля протяженности автомобильных дорог Московской области, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог Московской области
|
проценты
|
67,80
|
Значения показателя подлежат определению после утверждения региональных нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения путем внесения изменений в настоящую программу, в том числе корректировки пункта 10 Методики расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
|
||||||||
3.
|
Задача 3.
Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального значения Московской области (формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий)
|
933571,000
|
—
|
Показатель 1.
Проведение аварийных ремонтных и восстановительных работ
|
проценты
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.
|
Задача 4.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам
|
2488419,000
|
2197932,170
|
Показатель 1.
Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области
|
единиц
|
0
|
16
|
18
|
18
|
18
|
18
|
Показатель 2.
Доля муниципальных образований, имеющих круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог Московской области
|
проценты
|
83,80
|
84,10
|
84,40
|
84,70
|
85,10
|
85,40
|
".
5. В подразделе 6.3 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" раздела 6 "Планируемые результаты реализации Программы":
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
|
Задача 4.
Обеспечение деятельности и совершенствование автоматических систем контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения Российской Федерации
|
4031298,79
|
—
|
Показатель 1.
Количество комплексов видеофиксации, расположенных на автомобильных дорогах в Московской области
|
ед.
|
150
|
186
|
186
|
186
|
186
|
186
|
Показатель 2.
Количество приобретенных услуг по предоставлению информации о нарушениях ПДД с возможным изменением места их фиксации
|
ед.
|
80
|
100
|
100
|
120
|
130
|
|||||
Показатель 3.
Количество ДТП с пострадавшими из-за нарушения правил дорожного движения водителями
|
ед.
|
8800
|
8650
|
8450
|
8250
|
8050
|
7850
|
";
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5.
|
Задача 5.
Обеспечение деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области (иной межбюджетный трансферт г.о. Звенигород)
|
2200,0
|
—
|
Показатель 1.
Межбюджетный трансферт г.о. Звенигород на обеспечение деятельности Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области
|
%
|
0
|
100
|
".
6. В подразделе 6.5 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" раздела 6 "Планируемые результаты реализации Программы":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1.
|
Задача 1.
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового обеспечения деятельности Министерства транспорта Московской области
|
2932901,00
|
—
|
Показатель 1.
Доля нормативных правовых актов, разработанных в установленные сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
||||
Показатель 3.
Доля информационно-программных комплексов, зарегистрированных в Московской области и установленных в Министерстве, в общем количестве информационно-программных комплексов, необходимых для обеспечения качественной и бесперебойной работы Министерства
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
|
Задача 3.
Ресурсное обеспечение полномочий Главного управления дорожного хозяйства Московской области
|
774480,00
|
—
|
Показатель 1.
Доля нормативных правовых актов, разработанных в установленные сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Показатель 2.
Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
".
7. Подраздел 7.1 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" раздела 7 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы" дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"
12.
|
Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок
|
Показатель характеризует решение задачи "Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок" и определяется по изменению региональной нормативной правовой базы и по разработке проекта регионального нормативного правового акта "Об утверждении и введении в действие регуляторной модели рынка регулярных автобусных пассажирских перевозок Московской области"
|
ед.
|
Значение показателя в базовом году — 0
|
По результатам исполнения государственного контракта
|
годовая
|
".
8. Подраздел 7.3 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Безопасность дорожного движения" раздела 7 "Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"
6.
|
Количество приобретенных услуг по предоставлению информации о нарушениях ПДД с возможным изменением места их фиксации
|
Показатель характеризует результативность мероприятий, направленных на повышение эффективности системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Московской области, и определяет переход с закупки комплексов и их последующего обслуживания на приобретение услуг по фиксации нарушений Правил дорожного движения, в стоимость которых включены расходы на установку и эксплуатацию комплексов, включая расходы на оплату электроэнергии, оплату услуг связи, страхование
|
ед.
|
Значение показателя в базовом году — 0
|
Статистические данные МВД России
|
годовая
|
".
9. В подразделе 9.1 "Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" раздела 9 "Подпрограммы государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса":
1) в паспорте подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" позицию "Источники финансирования подпрограммы государственной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы государственной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источники финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|||||
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Итого
|
|||
Всего,
в том числе:
|
27051762,00
|
28745929,00
|
29342831,00
|
18083921,00
|
17924421,00
|
121148864,00
|
||
средства бюджета Московской области
|
20490256,30
|
20475602,00
|
20880421,00
|
17880421,00
|
17880421,00
|
97607121,30
|
||
внебюджетные источники
|
6561505,70
|
8270327,00
|
8462410,00
|
203500,00
|
44000,00
|
23541742,70
|
||
Министерство транспорта Московской области
|
Всего,
в том числе:
|
24017253,70
|
25599106,00
|
26195875,00
|
17936965,00
|
17777465,00
|
111526664,70
|
|
средства бюджета Московской области
|
17455748,00
|
17328779,00
|
17733465,00
|
17733465,00
|
17733465,00
|
87984922,00
|
||
внебюджетные источники
|
6561505,70
|
8270327,00
|
8462410,00
|
203500,00
|
44000,00
|
23541742,70
|
||
Министерство имущественных отношений Московской области
|
Всего,
в том числе:
|
2963530,30
|
3000000,00
|
3000000,00
|
8963530,30
|
|||
средства бюджета Московской области
|
2963530,30
|
3000000,00
|
3000000,00
|
8963530,30
|
||||
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области
|
Всего,
в том числе:
|
70978,00
|
146823,00
|
146956,00
|
146956,00
|
146956,00
|
658669,00
|
|
средства бюджета Московской области
|
70978,00
|
146823,00
|
146956,00
|
146956,00
|
146956,00
|
658669,00
|
";
2) в главе "Общая характеристика подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования":
в абзаце первом слово "восьми" заменить словом "девяти";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Задача "Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок" включает в себя следующие этапы:
исследование спроса на регулярные автобусные перевозки;
прогнозирование спроса населения на регулярные автобусные перевозки до 2020 года;
формализацию ключевых целей Московской области в части реформирования сектора пассажирского транспорта и диагностику его текущего состояния;
разработку плана мероприятий по реформированию сектора регулярных автомобильных пассажирских перевозок Московской области до 2020 года.
В ходе выполнения мероприятий по созданию целевой регуляторной модели рынка регулярных автобусных пассажирских перевозок Московской области будет определен:
спрос на регулярные пассажирские перевозки в целом, по категориям поездок и пользователям;
степень удовлетворения населения текущим предложением автобусных перевозок;
факторы, влияющие на спрос на регулярные автобусные перевозки.
Кроме того, реализация данных мероприятий предполагает выполнение следующих этапов:
формирование прогноза спроса на регулярные автобусные перевозки в разрезе категорий поездок и пассажиров на период 2014-2020 годов;
формирование заключений об эффективности различных моделей рынка и их применимости для Московской области;
формирование основных целей, задач и принципов регуляторной модели;
формирование 2-3 альтернативных целевых регуляторных моделей;
подготовку предложений по оптимизации подвижного состава на маршрутах в разрезе его типов;
определение оптимальной целевой регуляторной модели рынка регулярных автобусных перевозок Московской области.";
3) в главе "Перечень мероприятий Подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования":
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
2.
|
Задача 2.
Организация транспортного обслуживания
|
Итого
|
2014-2018
|
2145750,0
|
8439124,0
|
1809151,0
|
1724904,0
|
1635023,0
|
1635023,0
|
1635023,0
|
|||
Средства бюджета Московской области
|
2145750,0
|
8439124,0
|
1809151,0
|
1724904,0
|
1635023,0
|
1635023,0
|
1635023,0
|
";
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.
|
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с государственными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров
|
1. Подготовка постановления Правительства Московской области об утверждении Порядка предоставления средств из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год (ежегодно в январе).
2. Размещение государственного заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (ежегодно).
3. Контроль за исполнением условий заключенных государственных контрактов и договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров (в течение действия контрактов)
|
Итого
|
2014-2018
|
2052611,0
|
8029075,0
|
1719006,0
|
1643599,0
|
1555490,0
|
1555490,0
|
1555490,0
|
Министерство транспорта Московской области
|
Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах
|
Средства бюджета Московской
области
|
2052611,0
|
8029075,0
|
1719006,0
|
1643599,0
|
1555490,0
|
1555490,0
|
1555490,0
|
";
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"
2.4.
|
Транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Московской области (транспортное обслуживание мероприятий)
|
Подготовка постановления Правительства Московской области об утверждении Порядка определения Перечня мероприятий; размещение государственного заказа на оказание услуг, заключение государственного контракта;
выделение подвижного состава (автобусов различной
вместимости, легковых автомобилей) для перевозки участников и гостей мероприятий
|
Итого
|
2014-2018
|
10244,0
|
62288,0
|
17683,0
|
10756,0
|
11283,0
|
11283,0
|
11283,0
|
Министерство транспорта Московской области
|
Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий
|
Средства бюджета Московской области, в том числе:
|
10244,0
|
62288,0
|
17683,0
|
10756,0
|
11283,0
|
11283,0
|
11283,0
|
||||||
Задолженность прошлых лет
|
839,0
|
839,0
|
";
пункт 7 и подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
"
7.
|
Задача 7.
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"
|
Подготовка предложений по прогнозу расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный законодательством Московской области, в 2014-2018 годах
|
Итого
|
2014-2018
|
60000,0
|
360000,0
|
120000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
Министерство транспорта Московской области
|
Обеспечение финансирования деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"
|
Средства бюджета Московской области
|
60000,0
|
360000,0
|
120000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
||||||
7.1.
|
Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"
|
Подготовка предложений по прогнозу расходов бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный законодательством Московской области, в 2014-2018 годах
|
Итого
|
2014-2018
|
60000,0
|
360000,0
|
120000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
Министерство транспорта Московской области
|
Обеспечение финансирования деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла"
|
Средства бюджета Московской области
|
2014-2018
|
60000,0
|
360000,0
|
120000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
60000,0
|
";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
|
Задача 8.
Развитие вертолетного сообщения
|
Итого
|
2014-2018
|
104707,0
|
1133669,0
|
266978,0
|
425823,0
|
146956,0
|
146956,0
|
146956,0
|
|||
Средства бюджета Московской области
|
104707,0
|
658669,0
|
70978,0
|
146823,0
|
146956,0
|
146956,0
|
146956,0
|
||||||
Внебюджетные источники
|
0,0
|
475000,0
|
196000,0
|
279000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
||||||
Средства бюджета Московской области
|
2014-2018
|
99198,0
|
605554,0
|
60355,0
|
136200,0
|
136333,0
|
136333,0
|
136333,0
|
";
пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
"
8.2.
|
Субсидия государственному бюджетному учреждению Московской области "Авиационный центр" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
Утверждение государственного задания не позднее одного месяца с момента опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год. Выполнение работ до декабря соответствующего года
|
Итого
|
2014-2018
|
99198,0
|
605554,0
|
60355,0
|
136200,0
|
136333,0
|
136333,0
|
136333,0
|
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, Государственное бюджетное учреждение Московской области "Авиационный центр"
|
Обеспечение финансирования деятельности автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла".
Выполнение авиационных работ в объеме 13207 часов налета, в том числе осуществление организации летной эксплуатации, оснащение вертодромов постоянного дежурства, организация и осуществление диспетчерского обслуживания полетов. Выполнение работ по санитарно-авиационной эвакуации, в том числе осуществление поддержания летной годности, исправности и готовности к применению воздушных судов, вертолетных площадок, средств связи и радиосветотехнического обеспечения полетов. Выполнение работ по охране и защите лесов, в том числе техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения полетов, автомобильной и специальной техники учреждения, контроль за полетами воздушных судов учреждения в зонах тушения лесных пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в районах проведения авиационных работ
|
";
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"
9.
|
Задача 9.
Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок
|
Проведение конкурсных процедур, заключение государственных контрактов в 2014
|
Итого
|
2014
|
75000,0
|
75000,0
|
Министерство транспорта Московской области
|
Внедрение регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок Московской области
|
|||||
Средства бюджета Московской области
|
75000,0
|
75000,0
|
|||||||||||
9.1.
|
Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок
|
Проведение конкурсных процедур, заключение государственных контрактов в 2014
|
Итого
|
2014
|
75000,0
|
75000,0
|
Министерство транспорта Московской области
|
Внедрение регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок Московской области
|
|||||
Средства бюджета Московской области
|
75000,0
|
75000,0
|
".
10. В подразделе 9.2 "Подпрограмма "Дороги Подмосковья" раздела 9 "Подпрограмма государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса":
1) в паспорте подпрограммы "Дороги Подмосковья":
позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы
|
1. Развитие сети автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения Московской области.
2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области.
3. Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам регионального значения Московской области (формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий).
4. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
|
";
позицию "Источники финансирования подпрограммы государственной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"
Источники финансирования подпрограммы государственной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источники финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|||||
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
Итого
|
|||
Главное управление дорожного хозяйства Московской области
|
Всего, в том числе:
|
80104920,148
|
51471957,032
|
38892277,845
|
59676646,514
|
50743889,000
|
280889690,539
|
|
средства федерального бюджета
|
48074173,548
|
18693374,746
|
3636247,559
|
20409439,475
|
9032500,000
|
99845735,328
|
||
средства бюджета Московской области
|
30544037,000
|
32560918,000
|
34436387,000
|
38543295,000
|
41573412,000
|
177658049,00
|
||
в том числе средства Дорожного фонда Московской области
|
29833592,000
|
31850473,000
|
33725942,000
|
37832850,000
|
40862967,000
|
174105824,00
|
||
средства бюджетов муниципальных образований Московской области
|
1486709,600
|
217664,286
|
219643,286
|
135938,00
|
137977,00
|
2197932,172
|
||
Внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
600000,000
|
587974,039
|
0,000
|
1187974,039
|
||
Планируемые результаты реализации
|
Строительство и реконструкция 218,744 км автомобильных дорог Московской области, в том числе до сельских населенных пунктов 84,434 км.
Строительство 18 путепроводов, реконструкция 27 мостов и путепроводов.
Ремонт 6712,0 км автомобильных дорог Московской области.
Ремонт 102 мостов и путепроводов общей протяженностью 5380,607 пог. м.
Ремонт 375 светофорных объектов, установка 190 светофорных объектов.
Полная ликвидация грунтовых дорог к 2018 году
|
";
2) главу "Общая характеристика подпрограммы "Дороги Подмосковья" изложить в следующей редакции:
"Общая характеристика подпрограммы "Дороги Подмосковья"
Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории Московской области являются:
развитие хордовых связей;
строительство путепроводов в местах одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог;
строительство новых направлений автомобильных дорог;
реконструкция "вылетных" магистралей.
Наличие новых хордовых связей и ликвидация одноуровневых переездов позволит снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках, повысив тем самым транспортную доступность объектов Московского региона в целом.
Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области в пределах прогнозных показателей источников формирования Дорожного фонда Московской области. Средства Дорожного фонда Московской области предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее загруженных автомобильных дорог Московской области, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Для выполнения мероприятий по развитию и реконструкции дорожной сети необходимо привлечение средств федерального бюджета на условиях софинансирования в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в сумме 99845735,328 тыс. рублей.
Реализация мероприятий подпрограммы "Дороги Подмосковья" (далее — подпрограмма) по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения позволит увеличить в 2018 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог Московской области в 1,4 раза, поддерживать долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, на уровне 33,0 процента. В состав подпрограммы входят также мероприятия по приведению к нормативному состоянию искусственных сооружений (ремонты существующих путепроводов и мостов). За время реализации подпрограммы будет отремонтировано 6712,0 км автомобильных дорог и 102 моста и путепровода.
Показатели финансирования и реализации мероприятий подпрограммы в целом по Московской области и на территориях муниципальных образований Московской области приведены в приложениях N 12-20 к подпрограмме.
Решение задачи "Развитие сети автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения" обеспечивается реализацией мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, включая мосты и путепроводы, объекты дорожного хозяйства.
Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, Дорожного фонда Московской области и внебюджетных источников. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, о Дорожном фонде Московской области, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и постановлением Правительства Московской области от 27.12.2011 N 1639/52 "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области".
Финансирование мероприятий задачи за счет средств Дорожного фонда Московской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты дорожного хозяйства, по которым предусмотрено выделение средств федерального бюджета, осуществляется в случае выделения субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на их софинансирование в соответствующем финансовом году.
Ответственные за выполнение мероприятий задачи обеспечивают выполнение работ и финансирование в соответствии с заключенными государственными контрактами мероприятий программы в части средств, запланированных к поступлению из федерального бюджета, в пределах фактически выделенных на указанные мероприятия средств федерального бюджета.
Предусматривается строительство и реконструкция 218,744 км автомобильных дорог Московской области, в том числе до сельских населенных пунктов — 84,434 км. К 2018 году протяженность автомобильных дорог Московской области с твердым покрытием составит 14710 километров.
Приоритетными направлениями реализации мероприятия по развитию дорог Московской области являются:
развитие хордовых связей;
строительство путепроводов в местах одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог;
реконструкция "вылетных" магистралей.
Наличие новых хордовых связей и ликвидация одноуровневых переездов позволит снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках "вылетных" магистралей, повысив транспортную доступность объектов Московского региона в целом.
Перечень объектов капитального строительства и реконструкции собственности Московской области в части дорожного хозяйства Московской области на 2014-2018 годы приведен в приложении N 11 к подпрограмме.
Решение задачи "Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области" обеспечивается реализацией мероприятий по содержанию, капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог, включая мосты, путепроводы, светофорные объекты, а также мероприятиями по созданию условий для реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья".
При реализации указанной задачи планируется проведение работ в рамках государственных контрактов, в том числе заключаемых на один финансовый год.
Основное мероприятие по созданию условий для реализации подпрограммы "Дороги Подмосковья" включает мероприятия по управлению дорожным хозяйством, содержанию учреждения, осуществляющего управление автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Московской области, по уплате налога на имущество организаций и земельного налога, погашению задолженности по бюджетным кредитам, полученным Московской областью из федерального бюджета для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Страницы документа: