О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.03.2013 N 549/2013 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района на 2013-2015 гг.

Решение Совета депутатов Подольского муниципального района МО от 26.04.2013 N 570/2013

Cтр. 1
На основании постановления главы Подольского муниципального района от 05.06.2008 N 1458 "О Порядке разработки муниципальных целевых программ развития, контроля за их реализацией и оценкой эффективности" Совет депутатов Подольского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Подольского муниципального района от 01.03.2013 N 549/2013 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района на 2013-2015 гг." следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы источники финансирования Программы изложить в следующей редакции:
"Всего - 1787322,0 тыс. руб.;
бюджет Московской области - 10580,0 тыс. руб.;
бюджет района - 564859,0 тыс. руб.;
бюджет поселений - 278624,0 тыс. руб.;
прочие источники поселений - 191650,0 тыс. руб.;
прочие источники района - 68009 тыс. руб.;
межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы - 673600 тыс. руб.".
1.2. Подпрограмму I "Развитие культуры, туризма и отдыха" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению.
1.3. Подпрограмму II "Молодежь Подолья" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению.
1.4. Подпрограмму III "Развитие физической культуры и спорта" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Земля Подольская" и разместить на официальном сайте Подольского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов Гурьянову Л.М.

Глава Подольского муниципального района Н. Москалев

Приложение N 1 к решению Совета депутатов Подольского муниципального района Московской области от 26 апреля 2013 г. N 570/2013

ПОДПРОГРАММА I "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И ОТДЫХА"


I. Общие положения

Администрация Подольского муниципального района на современном этапе уделяет повышенное внимание к сфере культуры, туризма и отдыха. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала. Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.
В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни Подольского муниципального района.
На территории Подольского муниципального района 15 общедоступных библиотек. Уровень обеспеченности библиотеками превышает установленный норматив на 7% и составляет 39 единиц на 100 тыс. населения. В Подольском муниципальном районе 1 музей, 2 ДШИ и 11 учреждений культурно-досугового типа. Уровень фактической обеспеченности в Подольском муниципальном районе клубами и учреждениями клубного типа составляет 96,1% от нормативной потребности.
В настоящее время в библиотеках Подольского муниципального района осуществляется третье обновление специализированного программного обеспечения ИРБИС. Это, безусловно, позволит ускорить процесс наполнения электронных каталогов муниципальных библиотек и создания единого электронного каталога по Московской области, обеспечит возможность доступа к нему через Интернет-сайты библиотек района.
Система образования в сфере культуры и искусства имеет тенденцию к расширению за счет увеличения спектра специальностей обучения, внедрения в образовательный процесс информационных технологий, формирования системы поддержки одаренных детей и молодежи.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Выбор приоритетных задач подпрограммы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры, туризма и отдыха в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры, туризма и отдыха. Исходя из этого целью подпрограммы являются:
- сохранение культурного наследия в Подольском муниципальном районе;
- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала жителей Подольского муниципального района;
- разработка проектов зон отдыха;
- популяризация отдыха в парковой зоне Подольского района;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досуговой сферы;
- развитие библиотечного дела и популяризация чтения;
- повышение эффективности и качества дополнительного образования в сфере культуры;
- повышение качества и количества предоставляемых услуг населению Подольского муниципального района.

III. Основные мероприятия подпрограммы

- строительство и ввод в эксплуатацию СДК в поселке Дубровицы;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- фестивали районного и областного уровня среди творческих, любительских коллективов;
- цикл мероприятий к 85-летию Подольского муниципального района;
- проведение мероприятий к юбилейным датам;
- проведение мероприятий, посвященных Дню Победы;
- развитие туристических кластеров;
- расширение паркового пространства путем увеличения услуг населению во всех зонах отдыха, их совершенствования на качественной основе, синтеза садово-паркового искусства, архитектуры и элементов природы;
- улучшение эстетического облика парков путем реализации плана художественно-декоративного оформления.

IV. Ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет:
всего - 1160309 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
бюджет Московской области - 5894 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты г. Москвы - 490000 тыс. рублей;
бюджет района - 310824 тыс. рублей;
бюджет поселения - 229641 тыс. рублей;
прочие источники поселения - 66150 тыс. рублей;
прочие источники района - 57800 тыс. рублей.

V. Организация управления настоящей подпрограммой

Ответственность за содержательную часть подпрограммы несет отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту. Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной работы структурных подразделений администрации Подольского муниципального района, администраций сельских поселений, имеющих отношение к данной подпрограмме, и муниципальных учреждений культуры, МУП "Подолье-тур".

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И ОТДЫХА"

┌───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┐
│Наименование           │Срок         │Источники     │Необходимый объем финансирования│
│мероприятий, поселения,│исполнения   │финансирования│по годам (тыс. руб.)            │
│местонахождение        │             │              ├─────────┬────────┬──────┬──────┤
│объектов, проектная    │             │              │Всего по │2013 год│2014  │2015  │
│мощность               │             │              │программе│        │год   │год   │
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│1. Организация досуга и создание условий для обеспечения поселений услугами          │
│учреждений культуры                                                                  │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Проведение          │2013-2015 гг.│Бюджет района │   6455  │  1950  │  2145│  2360│
│культурно-массовых     │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│мероприятий            │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│(праздничные           │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│мероприятия            │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│к знаменательным датам,│             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│организация фестивалей,│             │Бюджета       │   1500  │   500  │   500│   500│
│конкурсов, участие     │             │Московской    │         │        │      │      │
│творческих коллективов │             │области       │         │        │      │      │
│в областных,           │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│федеральных,           │             │Прочих        │   9900  │  3000  │  3300│  3600│
│международных          │             │источников    │         │        │      │      │
│конкурсах)             │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  17855  │  5450  │  5945│  6460│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Предоставление      │2013-2015 гг.│Бюджет района │  49333  │ 15649  │ 16431│ 17253│
│муниципальных услуг    │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│по дополнительному     │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│образованию детей      │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│художественно-         │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│эстетической           │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│направленности         │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  49333  │ 15649  │ 16431│ 17253│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│3. Предоставление      │2013-2015    │Бюджет района │  39109  │ 12406  │ 13026│ 13677│
│муниципальных услуг    │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│(выполнение            │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│муниципальных работ)   │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│по организации досуга  │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│населения на базе МБУК │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│"СДК "Дружба"          │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  39109  │ 12406  │ 13026│ 13677│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│4. Переподготовка      │2013-2015    │Бюджет района │     95  │    30  │    32│    33│
│кадров ДШИ             │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетных  │      0  │        │      │     0│
│                       │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │     95  │    30  │    32│    33│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│5. Прохождение         │2013-2015    │Бюджет района │    208  │    66  │    69│    73│
│медицинских осмотров   │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│в ДШИ                  │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетных  │      0  │        │      │     0│
│                       │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │    208  │    66  │    69│    73│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│6. Повышение заработной│2013         │Бюджет района │      0  │     0  │     0│     0│
│платы работников       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│муниципальных          │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│учреждений сферы       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│культуры с 1 мая 2013  │             │Бюджета       │   2804  │  2804  │     0│     0│
│года на 6 процентов    │             │Московской    │         │        │      │      │
│и с 1 сентября 2013    │             │области       │         │        │      │      │
│года на 9 процентов    │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетных  │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│7. Повышение заработной│2013         │Бюджет района │      0  │     0  │     0│     0│
│платы работников       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│муниципальных          │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│учреждений             │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│дополнительного        │             │Бюджета       │   1590  │  1590  │     0│     0│
│образования детей      │             │Московской    │         │        │      │      │
│с 1 мая 2013 года      │             │области       │         │        │      │      │
│на 6 процентов         │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│и с 1 сентября 2013    │             │Межбюджетных  │      0  │     0  │     0│     0│
│года на 9 процентов    │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │   1590  │  1590  │     0│     0│
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│2. Укрепление материальной базы учреждений                                           │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Приобретение        │2013-2015 гг.│Бюджет района │    300  │   200  │   100│     0│
│звуковой аппаратуры,   │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│компьютеров для МКУК   │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│"ПСЦК"                 │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │    300  │   200  │   100│     0│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Приобретение        │2013-2015    │Бюджет района │    600  │   200  │   200│   200│
│музыкальных            │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│инструментов,          │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│компьютерной техники   │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│для ДШИ                │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │    600  │   200  │   200│   200│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│3. Приобретение        │2013-2015 гг.│Бюджет района │    520  │   250  │   270│     0│
│костюмов для МБУК "СДК │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│"Дружба"               │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │    400  │     0  │     0│   400│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │    920  │   250  │   270│   400│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│4. Капитальный ремонт  │2013         │Бюджет района │   1500  │  1500  │     0│     0│
│МБУК "СДК "Дружба"     │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │   1500  │  1500  │     0│     0│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│5. Строительство       │2013-2014    │Бюджет района │ 160000  │ 60000  │100000│     0│
│культурного центра     │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│в п. Дубровицы         │             │В том числе:                                   │
│Дубровицкого           │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│с/п Подольского        │             │Проектно-     │   6600  │  6600  │     0│     0│
│муниципального района  │             │изыскательские│         │        │      │      │
│Московской области,    │             │работы        │         │        │      │      │
│в том числе ПИР        │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Строительно-  │ 153400  │ 53400  │100000│     0│
│                       │             │монтажные     │         │        │      │      │
│                       │             │работы        │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Федер. бюджет │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетные  │ 290000  │150000  │140000│     0│
│                       │             │трансферты    │         │        │      │      │
│                       │             │из бюджета    │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │В том числе:                                   │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Строительно-  │ 290000  │150000  │140000│     0│
│                       │             │монтажные     │         │        │      │      │
│                       │             │работы        │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │ 450000  │210000  │240000│     0│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│6. Приобретение        │2013-2015    │Бюджет района │    630  │   200  │   210│   220│
│дидактического         │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│материала для ДШИ      │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетных  │      0  │        │      │     0│
│                       │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │    630  │   200  │   210│   220│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│7. Создание зоны       │2013-2015    │Бюджет района │      0  │     0  │     0│     0│
│активного отдыха       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│на певческом поле      │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│в п. Дубровицы (в т.ч. │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│эскизный проект        │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│генерального плана     │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│благоустройства)       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │  27500  │  1500  │ 12000│ 14000│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  27500  │  1500  │ 12000│ 14000│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│8. Капитальный ремонт  │2013-2015    │Бюджет района │   5000  │  5000  │     0│     0│
│здания                 │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│для краеведческого     │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│музея в п. Дубровицы   │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │    700  │   700  │      │      │
│                       │             │источников с/п│         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │  20000  │     0  │ 10000│ 10000│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  25700  │  5700  │ 10000│ 10000│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого                  │             │Бюджет района │ 168550  │ 67350  │100780│   420│
│                       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Бюджета       │   5894  │  4894  │   500│   500│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетных  │ 290000  │150000  │140000│     0│
│                       │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │    700  │   700  │     0│     0│
│                       │             │источников с/п│         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │  47900  │  1500  │ 22000│ 24400│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             │района        │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │ 511544  │223944  │262780│ 24820│
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│3. Библиотечная система                                                              │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Предоставление      │2013-2015    │Бюджет района │  41559  │ 13183  │ 13842│ 14534│
│муниципальных услуг    │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│(выполнение            │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│муниципальных работ)   │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│по организации         │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│библиотечного          │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│обслуживания населения,│             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│комплектованию         │             │Московской    │         │        │      │      │
│и обеспечению          │             │области       │         │        │      │      │
│сохранности            │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│библиотечных фондов    │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  41559  │ 13183  │ 13842│ 14534│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Комплектование      │2013-2015    │Бюджет района │   1986  │   600  │   660│   726│
│книжного фонда         │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │   1986  │   600  │   660│   726│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│3. Капитальный ремонт  │2013-2015    │Бюджет района │   1000  │  1000  │     0│     0│
│филиалов г/п Львовский,│             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│п. Федюково, МБУ       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│"ПРЦБС"                │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │   1000  │  1000  │     0│     0│
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого                  │             │Бюджет района │  44545  │ 14783  │ 14502│ 15260│
│                       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  44545  │ 14783  │ 14502│ 15260│
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│1. Сельское поселение Дубровицы                                                      │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Создание            │2013-2015    │Прочие        │  30000  │     0  │ 15000│ 15000│
│туристической зоны     │             │источники     │         │        │      │      │
│в п. Дубровицы         │             │              │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Проведение          │2013-2015    │Бюджет        │    600  │   200  │   200│   200│
│мероприятий            │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочие        │    450  │   150  │   150│   150│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого                  │             │Бюджет        │    600  │   200  │   200│   200│
│                       │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочие        │  30450  │   150  │ 15150│ 15150│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │  31050  │   350  │ 15350│ 15350│
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│2. Городское поселение Львовское                                                     │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Проведение          │2013         │Бюджет        │    228  │   228  │      │      │
│культурных мероприятий │             │поселения     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Капитальный ремонт  │2013         │Прочие        │   2529,2│  2529,2│      │      │
│отопительной системы   │             │источники     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│3. Проведение          │2013         │Бюджет        │     50  │    50  │      │      │
│энергоаудита           │             │поселения     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│4. Обмеры здания ДК    │2013         │Бюджет        │     94  │    94  │      │      │
│"Металлург"            │             │поселения     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого                  │             │Бюджет        │    372  │   372  │     0│     0│
│                       │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочие        │   2529,2│  2529,2│     0│     0│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │   2901,2│  2901,2│     0│     0│
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│3. Сельское поселение Лаговское                                                      │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Приобретение        │2013-2015    │Бюджет        │   4567  │  1420  │  1520│  1627│
│                       │             │поселения     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Проведение          │2013-2015    │Бюджет        │   2148  │   664  │   716│   768│
│культурных мероприятий │             │поселения     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│3. Строительство       │2015         │Бюджет        │ 150000  │     0  │     0│150000│
│зрительного зала СДК   │             │поселения     │         │        │      │      │
│"Романцево"            │             │              │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│4. Создание зон отдыха │2014-2015    │Прочие        │  30000  │     0  │ 15000│ 15000│
│в с. Валищево          │             │источники     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого                  │             │Бюджет        │ 156715  │  2084  │  2236│152395│
│                       │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочие        │  30000  │     0  │ 15000│ 15000│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │ 186715  │  2084  │ 17236│167395│
├───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│4. Сельское поселение Стрелковское                                                   │
├───────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│1. Реконструкция здания│2013-2014    │Бюджет        │  55000  │  5000  │ 50000│      │
│МУК "СДК "Быково",     │             │поселения     │         │        │      │      │
│в том числе и ПИР      │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетные  │ 200000  │ 70000  │130000│      │
│                       │             │трансферты    │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│2. Реконструкция здания│2015         │Бюджет        │  10000  │        │      │ 10000│
│МУК "СДК               │             │поселения     │         │        │      │      │
│"Александровка"        │             │              │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│3. Ремонт здания МУК   │2013-2015    │Бюджет        │   5000  │        │      │  5000│
│"СДК "Федюково"        │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочие        │   3000  │   500  │  1500│  1000│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│4. Укрепление          │2013-2015    │Бюджет        │   1200  │   300  │   300│   600│
│и расширение           │             │поселения     │         │        │      │      │
│материально-технической│             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│базы                   │             │Прочие        │   2000  │     0  │     0│  2000│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│5. Проведение          │2013-2015    │Бюджет        │    754  │   154  │   200│   400│
│культурных мероприятий │             │поселения     │         │        │      │      │
│на территории поселения│             │              │         │        │      │      │
│(праздников, культурных│             │              │         │        │      │      │
│акций, конкурсов,      │             │              │         │        │      │      │
│вечеров отдыха и пр.)  │             │              │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого                  │             │Бюджет        │  71954  │  5454  │ 50500│ 16000│
│                       │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетные  │ 200000  │ 70000  │130000│     0│
│                       │             │трансферты    │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочие        │   5000  │   500  │  1500│  3000│
│                       │             │источники     │         │        │      │      │
├───────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│Итого "Развитие        │             │Бюджет района │ 310824  │114763  │146985│ 49076│
│культуры, туризма      │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│и отдыха"              │             │Бюджет        │ 229641  │  8110  │ 52936│168595│
│                       │             │поселения     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┤
│                       │             │Планируемое привлечение средств из:            │
│                       │             ├──────────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┤
│                       │             │Федер. бюджета│      0  │     0  │     0│     0│
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Бюджета       │   5894  │  4894  │   500│   500│
│                       │             │Московской    │         │        │      │      │
│                       │             │области       │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │  66150  │  1350  │ 31650│ 33150│
│                       │             │источников с/п│         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Прочих        │  57800  │  4500  │ 25300│ 28000│
│                       │             │источников    │         │        │      │      │
│                       │             │района        │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Межбюджетных  │ 490000  │220000  │270000│     0│
│                       │             │трансфертов   │         │        │      │      │
│                       │             │г. Москвы     │         │        │      │      │
│                       │             ├──────────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┤
│                       │             │Всего         │1160309  │353617  │527371│279321│
└───────────────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┘

Приложение N 2 к решению Совета депутатов Подольского муниципального района Московской области от 26 апреля 2013 г. N 570/2013

ПОДПРОГРАММА II "МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬЯ"


I. Общие положения

Подпрограмма "Молодежь Подолья" на 2013-2015 годы ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем молодых граждан Подольского района.
Программа реализует требования Закона Московской области N 155/2003-ОЗ "О государственной молодежной политике в Московской области" и разработана на основе нормативных правовых актов в сфере работы с молодежью.
Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей Подольского района.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.
Работа с молодежью в Подольском муниципальном районе осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, количество которых на 01.01.2012 составляет 6401 человек.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи Подольского района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.
Задачи:
укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
реализация, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
создание системы научно-методического сопровождения работы с детьми и молодежью;
укрепление материально-технической базы и развитие сети учреждений по работе с молодежью.

III. Основные мероприятия подпрограммы

Массовые мероприятия, посвященные памятным датам истории России, государственным символам РФ (концерты, митинги, акции);
мероприятия по гражданско-правовому и духовно-нравственному просвещению детей и молодежи (акции, викторины, выставки, экскурсии, "круглые столы", ролевые игры);
творческие мероприятия с детьми и молодежью, способствующие воспитанию гражданственности и патриотизма (фестивали, конкурсы, выставки, концерты, спектакли);
совместные мероприятия с активом детских и молодежных общественных гражданско-патриотических объединений и иных организаций, работающих с детьми и молодежью (военно-спортивные игры, мотопробеги, "Вахта Памяти", военно-патриотические сборы и слеты, экологические десанты и прочие);
мероприятия по организации помощи в профессиональном самоопределении, поддержке молодых специалистов, содействию в трудоустройстве;
мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и социальную поддержку семьи путем проведения мероприятий для молодых семей;
мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;
мероприятия по первичной профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи, пропаганде здорового образа жизни;
мероприятия по социальной поддержке детей и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию;
общемуниципальные детские и молодежные праздники;
мероприятия по осуществлению муниципальных мер поощрения способной и творческой молодежи через систему конкурсов;
поощрение детей и молодежи, имеющих значительные достижения в различных сферах деятельности;
поддержка создания и развития социально-позитивных общественных объединений молодых граждан;
организационная и финансовая поддержка социально значимых проектов молодых граждан и молодежных объединений;
организация и содействие участию делегаций молодежи Подольского муниципального района, руководителей и специалистов сферы молодежной политики, творческих молодежных коллективов, детских и молодежных общественных объединений в международных, всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях;
координация, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Подольского районного молодежного совета;
проведение рабочих совещаний со специалистами поселений, ответственных за работу с молодежью, специалистами молодежного центра и руководителями детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Подольского муниципального района;
сбор и анализ информации по всем направлениям муниципальной молодежной политики;
издание информационных, методических материалов в сфере работы с молодежью;
поддержка развития системы информационных каналов (телефона доверия, сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы работы с детьми и молодежью в муниципальном образовании и т.д.);
предоставление информации молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодежью, населению о мероприятиях в сфере работы с молодежью, в том числе через СМИ, сеть Интернет;
координация, контроль и анализ работы подведомственных учреждений по работе с молодежью;
осуществление текущего ремонта, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет:
всего - 23779 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей;
бюджет Московской области - 486 тыс. рублей;
бюджет района - 21793 тыс. рублей;
прочие источники - 1500 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области, нормативно-правовыми актами Подольского муниципального района на соответствующий финансовый год.

V. Организация управления подпрограммой

Ответственность за содержательную часть программы несет отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту. Реализация программных мероприятий осуществляется путем совместной работы структурных подразделений администрации Подольского муниципального района, имеющих отношение к данной программе, муниципальных учреждений социальной сферы.

VI. Показатели эффективности подпрограммы

- количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи, в том числе волонтеров;
- количество услуг по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, противоправных проявлений в молодежной среде;
- количество услуг, направленных на профессиональное самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи;
- количество участников мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;
- количество молодежи, принимающей участие в мероприятиях по укреплению института семьи и семейных ценностей;
- количество молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- количество молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
- количество культурно-массовых услуг, оказываемых молодым гражданам;
- количество подростков и молодежи, прошедших подготовку по развитию личностных и социальных качеств в рамках проведения форумов и лагерей актива;
- количество услуг по обеспечению молодых граждан информацией о работе с молодежью в Подольском муниципальном районе, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- количество областных, межрегиональных, федеральных и международных мероприятий для молодежи, в которых приняли участие граждане Подольского района, руководители и специалисты, общественные деятели сферы работы с молодежью, молодежные коллективы.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬЯ"

┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────────┐
│Наименование          │Срок         │Источники     │Необходимый объем       │
│мероприятий,          │исполнения   │финансирования│финансирования по годам │
│поселения,            │             │              │(тыс. руб.)             │
│местонахождение       │             │              ├─────────┬────┬────┬────┤
│объектов, проектная   │             │              │Всего по │2013│2014│2015│
│мощность              │             │              │программе│год │год │год │
├──────────────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────┼────┼────┤
Страницы документа:

Похожие документы:

  • Решение Совета депутатов Подольского муниципального района МО от 25.10.2013 N 25/2013 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.03.2013 N 549/2013 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района на 2013-2015 гг.
  • Решение Совета депутатов Подольского муниципального района МО от 23.08.2013 N 618/2013 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.03.2013 N 549/2013 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района на 2013-2015 гг.
  • Решение Совета депутатов Подольского муниципального района МО от 18.06.2013 N 599/2013 О внесении изменений в решение Совета депутатов от 01.03.2013 N 549/2013 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района на 2013-2015 гг.
  • Решение Совета депутатов Подольского муниципального района МО от 01.03.2013 N 549/2013 Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района на 2013-2015 гг."
  • Постановление Правительства МО от 14.11.2014 N 956/45 О заключении Соглашения о предоставлении в 2014 году государственной поддержки (гранта) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" из федерального бюджета бюджету Московской области и Соглашения о предоставлении в 2014 году государственной поддержки (гранта) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" из федерального бюджета бюджету Московской области"
  • Постановление администрации Воскресенского муниципального района МО от 14.11.2013 N 2500 О переименовании долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе на 2013-2015 годы" "Воскресенский район - "Кузница чемпионов" и утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2013-2015 годы" "Воскресенский район - "Кузница чемпионов" в новой редакции"
  • Приказ Министра физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью МО от 03.06.2013 N 14-159-П Об утверждении Плана по реализации мероприятий по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью на 2013-2015 годы и создании рабочей группы по его выполнению