Без рубрики

Об итогах социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов за 2008 год и Программе социально-экономического развития на 2009 год

Распоряжение префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 27.02.2009 N 216-рп

Cтр. 1
Заслушав и обсудив итоги социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов за 2008 год и проект Программы социально-экономического развития на 2009 год:
1. Отметить, что основные показатели Программы социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов на 2008 год выполнены.
2. В условиях нестабильной экономической ситуации считать первоочередными задачами в 2009 году:
— обеспечение выполнения социальных обязательств, дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, повышение уровня социальной защищенности, поддержка семей с детьми, в том числе многодетных и молодых семей, создание комфортных условий для проживания людей, испытывающих трудности в передвижении и общении;
— реализацию мероприятий по сохранению и созданию новых рабочих мест, трудоустройству граждан, потерявших работу;
— оптимизацию расходов бюджета, целевое и рациональное расходование бюджетных средств;
— выполнение комплекса мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры технико-внедренческой особой зоны "Зеленоград" и привлечение в нее резидентов, дальнейшую поддержку предприятий, работающих в сфере высоких технологий.
3. Утвердить Программу социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов на 2009 год (приложение).
4. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И., заместителям префекта, главам управ районов, руководителям организаций и служб округа:
4.1. Обеспечить выполнение утвержденных показателей Программы 2009 года.
4.2. В порядке реализации дополнительных мероприятий по обеспечению бюджетно-финансовой устойчивости города Москвы в складывающихся неблагоприятных экономических условиях и для обеспечения своевременной оплаты предусмотренных на текущий год бюджетных обязательств:
4.2.1. Совершенствовать планирование расходов при составлении кассового плана и в установленных случаях своевременно вносить в него изменения на текущий финансовый год и на очередной месяц.
4.2.2. Не допускать превышения показателей утвержденного кассового плана.
4.2.3. При заключении контрактов и договоров с исполнителями работ (услуг) предусматривать оплату при наличии бюджетного финансирования.
4.2.4. Исключить случаи заключения договоров, предусмотренных к исполнению в текущем году в объемах, превышающих лимиты бюджетных обязательств.
4.2.5. Продолжить контроль за соблюдением подрядными организациями утвержденных городских расценок и коэффициентов, достоверностью объемов выполненных работ.
5. Администраторам доходов бюджета города Москвы по Зеленоградскому административному округу обеспечить выполнение заданий по мобилизации доходов в бюджет на 2009 год.
6. Государственным заказчикам при формировании начальных (максимальных) цен генподрядных работ на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, финансируемых из бюджета города Москвы в 2009 году, руководствоваться решениями Временной комиссии по финансовому мониторингу организаций промышленности и строительства города Москвы.
7. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И., главам управ районов продолжить работу по реформированию государственных унитарных предприятий.
8. Распоряжения префекта N 161-рп от 22.02.2008 и N 656-рп от 08.08.2008 с контроля снять.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта Михальченкова А.И.

Префект А.Н. Смирнов

Приложение к распоряжению префекта Зеленоградского АО г. Москвы от 27 февраля 2009 г. N 216-рп

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА И РАЙОНОВ НА 2009 ГОД

Справка к Программе социально-экономического развития Зеленоградского административного округа и районов на 2009 год

Основные показатели социально-экономического развития Зеленоградского округа и районов на 2009 год разработаны в соответствии с Градостроительным планом развития территории округа, постановлением Правительства Москвы N 546-ПП в ред. от 02.12.2008 "О прогнозе социально-экономического развития города Москвы до 2011 года", Законом города Москвы от 10.12.2008 N 65 "О бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов", Программой Правительства Москвы на 2009 год и рядом целевых городских и окружных программ:
— Окружная целевая программа "Год равных возможностей" на 2009 год;
— Городская целевая программа "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности города Москвы на 2007-2009 годы";
— Городская целевая программа "Комплексная программа мер социальной защиты жителей города Москвы на 2009 год";
— Окружная целевая программа социальной поддержки жителей г. Зеленограда на 2009 год;
— Городская целевая программа развития образования "Столичное образование-4";
— Окружная целевая программа "Оснащение образовательных учреждений Зеленоградского учебного округа компьютерным оборудованием на 2009 год";
— Окружная целевая программа "Образование и здоровье на 2009 год";
— Окружная программа "Комплексное благоустройство территорий учреждений образования Зеленоградского АО на 2009 год";
— Городская целевая программа "Столичное здравоохранение" на 2009 год;
— Окружная программа "Диспансеризация населения Зеленоградского АО на 2009 год";
— Городская целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи Москвы на 2007-2009 годы";
— Городская целевая программа "Молодежь Москвы на 2007-2009 годы";
— Окружная целевая программа "Молодежь Зеленограда на 2009 год";
— Окружная целевая программа "Каникулы на 2009 год";
— Окружная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи Зеленограда на 2007-2009 годы";
— Окружная целевая программа "Год семьи";
— Городская целевая программа "Культура Москвы на 2009 год";
— Окружная целевая программа "Культура Зеленограда на 2009 год";
— Окружная целевая программа содействия занятости населения Зеленоградского АО г. Москвы на 2009 год;
— Городская целевая программа "Развитие объектов физкультуры и спорта в Москве на 2009 год";
— Окружная целевая программа развития физкультурно-спортивной работы с населением в Зеленоградском АО г. Москвы на 2009 год;
— Городская целевая программа развития потребительского рынка и услуг в городе Москве на 2007-2009 годы;
— Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2008-2009 гг.;
— Окружная программа по охране труда на 2009 год;
— Городская целевая программа по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2010 гг.;
— Комплексная целевая программа развития и поддержки малого предпринимательства в Зеленоградском административном округе города Москвы на 2008-2009 гг.;
— Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2009 год;
— Городская целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "Ответственным собственникам — отремонтированный дом" на 2008-2014 гг.";
— Программа комплексного благоустройства территорий Зеленоградского АО на 2009 год;
— Программа по созданию, ремонту и содержанию зеленых насаждений на 2009 год;
— Программа формирования имущественных комплексов многоквартирных домов на 2009 год;
— Программа строительства гаражей-стоянок на территории Зеленоградского административного округа на 2009 год;
— Комплексная городская целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы;
— Комплексная городская целевая программа развития гражданской обороны города Москвы на 2009 год по Зеленоградскому АО;
— Городская среднесрочная целевая программа "Пожарная безопасность Зеленоградского АО на 2009 год";
— Городская целевая программа "Электронная Москва";
— Городская целевая программа государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве на 2008-2010 гг.;
— Городская целевая среднесрочная программа дальнейшего развития коллективного садоводства для жителей города Москвы на 2007-2009 годы.

Бюджет и финансы

Основную долю (более 85%) всех налоговых поступлений в городской бюджет составят налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.
В условиях нестабильной экономической ситуации, связанной с влиянием последствий мирового финансового кризиса, закон о бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. принят с сокращением в среднем на 10% от планируемого ранее. Из инвестиционной программы исключены ряд задельных объектов здравоохранения, физкультуры и спорта: взрослая поликлиника в 20 мкр., ПНД, спортивно-оздоровительный комплекс в 9 мкр., перенесен срок ввода ФОКов в 11 мкр. и на Северной промзоне на 2010 год. Значительно сокращены объемы по объектам коммунального назначения и транспорта.
Расходы округа, финансируемые через Окружное финансово-казначейское управление, составят 9,6 млрд. руб., рост к 2008 году — 120%. Сохранится социальная направленность расходов бюджета. Расходы на социальную сферу запланированы с ростом 137%. На образование будет направлено 43%; жилищно-коммунальное хозяйство — 36%; здравоохранение — 7%; социальное обеспечение — 6%; управление — 3%; культуру — 3%.

Промышленность, предпринимательство, малый бизнес

Темп роста объемов промышленной продукции в фактических отпускных ценах предприятий предполагается в пределах 114%. Численность работающих в науке и промышленности сохранится на уровне 2008 года.
Деятельность предприятий Научно-производственного комплекса в 2009 году будет характеризоваться следующими показателями:
— темпы роста объемов выручки — 114%;
— темпы роста налогооблагаемой прибыли — 115%;
— темпы роста среднемесячной заработной платы — 118%.
Основные финансово-экономические показатели развития малого предпринимательства:
— количество действующих малых предприятий — 2600;
— количество индивидуальных предпринимателей, отчитывающихся в налоговой инспекции, — 2500;
— выручка от реализации продукции — 45,0 млрд. руб.;
— общая численность работающих на малых предприятиях — 32,5 тыс. чел.
Продолжится строительство 1-й очереди Специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоградская-1", 3-й очереди Технологической деревни МГИЭТ (6,6 тыс. кв. м нежилых помещений офисно-производственного назначения запланированы к сдаче в 2009 году).

Государственные унитарные предприятия

В 2009 году планируется:
— осуществить реформирование ГУП ДЕЗ 1, ГУП ДЕЗ 3, ГУП ДЕЗ "Крюково";
— в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.10.2007 N 847-ПП "О ликвидации государственных унитарных предприятий города Москвы" осуществить ликвидацию утративших деятельность ГУП РЭУ 3, ГУП РЭУ 8, ГУП "Предприятие перспективных исследований "Научный Центр";
— осуществить ликвидацию ГУП "Диспетчерский Центр "Зеленоград";
— в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.08.2005 N 578-ПП "О среднесрочной программе приватизации государственного имущества города Москвы на 2005-2007 годы" и постановлением Правительства Москвы от 06.11.2007 N 966-ПП "О среднесрочной программе приватизации государственного имущества города Москвы на 2008-2010 гг." осуществить приватизацию: ГУП "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Зеленограда", ГУП "Генеральная дирекция единого заказчика", ГУП "Элан-Импэкс".
Численность работающих на предприятиях, сохраняемых в форме государственных унитарных, составит 524 человека. Средняя заработная плата — 19 тыс. руб.
Работы и услуги, производимые унитарными предприятиями, планируются в объеме 1059,5 млн. руб. Сумма отчислений части чистой прибыли за пользование государственным имуществом — 1,3 млн. руб.

Строительство

Объем предполагаемых инвестиций в строительство в 2009 году составит 13,3 млрд. руб., в том числе из городского бюджета — 11,1 млрд. руб., за счет средств инвесторов — 2,2 млрд. руб.
В соответствии с Инвестиционной программой города Москвы в 2009 году предусмотрен ввод 3 жилых домов (корп. N 2022, 2027, 323) общей площадью 32,7 тыс. кв. м и 22 коттеджей для многодетных семей общей площадью 37,1 тыс. кв. м.
За счет средств инвесторов продолжится строительство жилого дома, корп. 901А площадью 18,1 тыс. кв. м и корп. 560 площадью 32,4 тыс. кв. м.
Планируется снести 31 жилой дом площадью 123,2 тыс. кв. м по программе реконструкции и 8 частных жилых домов по улице Колхозная.
Будут построены:
— пристройка БНК к школе N 2038 (корп. 2011А) на 200 мест;
— детская музыкальная школа N 71 на Панфиловском проспекте;
— ФОК в 4 мкр., корп. 428А.
Начнется строительство:
— молодежно-подросткового культурно-оздоровительного многопрофильного центра с регбийным стадионом в парке Победы;
— 2 ФОКов в п/з "Северная" и Александровке;
— автобусный парк на ВКЗ.
Продолжится строительство:
— 2-й очереди городского кладбища в Алабушево и дороги к кладбищу;
— реконструкции моста через реку Сходня;
— путепровода с подходами на пересечении пр. 5371 с железнодорожной веткой в п. Алабушево;
— путепровода через Ленинградское шоссе на пересечении с Московским проспектом (37 км);
— расширения Панфиловского проспекта;
— путепровода через Октябрьскую ж/д в 8 мкр. г. Зеленограда и других объектов коммунального строительства.
За счет средств инвесторов планируется построить 19 объектов площадью 134,6 тыс. кв. м:
— надстройка над ЦТП, у корп. 1111;
— сервисный центр в составе объекта "Бизнес-центр";
— здание общественного назначения, 11 мкр., у корп. 1126;
— комплекс стационарной АЗС, пр. 657;
— 3 магазина (по ул. Заводской, стр. 38, п/з "Малино" и 16 мкр.);
— 2 справочных информационных центра (у ДК и на пр. 623);
— реконструкция административного здания НП МЖК "Зеленоград", корп. 528;
— административное здание, корп. 313А;
— кафе в 4 мкр., корп. 480;
— пункт большегрузного транспорта в 5-А мкр.;
— реконструкция производственной базы на ВКЗ;
— многофункциональный терминал, 2-я очередь, 2-й Западный проезд;
— 2-я очередь 3-го пускового комплекса Технологической деревни МГИЭТ;
— комплекс объектов малого предпринимательства на ВКЗ;
— реконструкция гаража под офисно-производственное здание на ВКЗ;
— реконструкция существующих зданий и сооружений с целью размещения универсального складского комплекса на ВКЗ.
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье — гражданам России" на обеспечение жильем жителей округа планируется направить 15,1 тыс. кв. м площади:
— по договорам социального найма — 2,8 тыс. кв. м;
— по договорам купли-продажи — 1,6 тыс. кв. м;
— по социальной ипотеке — 3,8 тыс. кв. м;
— по программе "Молодой семье — доступное жилье": с использованием ипотеки — 0,7 тыс. кв. м, по договорам найма в бездотационных домах — 2,3 тыс. кв. м;
— по программе переселения — 2,0 тыс. кв. м.
Кроме того, предполагается выделение средств в объеме 94,2 млн. руб. на обеспечение очередников округа по месту жительства с использованием субсидий.

Транспорт, безопасность движения, связь

Планируемый объем перевозок городским общественным транспортом составит более 55 млн. пассажиров. Пассажирские перевозки будут осуществляться 273 автобусами на 26 маршрутах и 102 коммерческими транспортными средствами на 17 маршрутах.
Количество легковых автомобилей в личном пользовании составит 78,9 тыс. единиц. Планируется ввести 2000 м/мест в различных ГСК округа — в 2 раза больше, чем в 2008 г. Обеспеченность м/местами в ГСК и автостоянках составит 46,0%.
В целях совершенствования транспортного обслуживания и организации безопасности дорожного движения в округе будут выполнены работы по разметке 44,9 км дорог, 229 пешеходных переходов, устройству пешеходных ограждений, искусственных неровностей, цветных покрытий противоскольжения на пешеходных переходах, дорожных знаков и пр. На выполнение указанных мероприятий из бюджета города будет направлено 23,7 млн. рублей.
В течение 2009 года в округе планируется установка 127 единиц телефонных номеров.

Жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей природной среды

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство запланированы на 2009 год в объеме 2,5 млрд. руб.
Ассигнования на покрытие убытков от эксплуатации жилищного фонда составят 961,2 млн. руб. (124,3% к 2008 г.). В рамках реализации Городской целевой программы "Ответственным собственникам — отремонтированный дом" в адресный перечень жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, включено 24 жилых дома общей площадью 257,5 тыс. кв. м в 3, 5, 6 и 9 микрорайонах.
Капитальный ремонт дорог составит 143,3 тыс. кв. м, текущий ремонт дорог — 37,6 тыс. кв. м.
Планируется благоустроить 34 дворовые территории, из них 17 — во дворах жилого фонда.
В рамках реализации мероприятий городской целевой экологической программы в 2009 году в округе будет посажено около 1,0 тыс. шт. деревьев, 45,2 тыс. шт. кустарников, устроено 20,0 тыс. кв. м цветников, отремонтировано 15 га газонов.
Продолжатся работы по благоустройству парка "Ровесник", сквера Победы в 14 микрорайоне, территории Голеневского ручья, зоны отдыха большого городского пруда, по строительству кустовых очистных сооружений на водовыпусках ГУП "Мосводосток".
Инженерными службами города планируется выполнить работы по перекладке ветхих водопроводных и канализационных сетей, ремонту тепловых сетей, коммуникационных коллекторов, дождеприемных и смотровых колодцев, кабельных линий на общую сумму 133,5 млн. руб.

Социальная сфера

В 2009 году на социальную сферу из бюджета города будет направлено 6453,0 млн. руб. (137,1% к 2008 г.).
Планируется проведение капитального ремонта учреждений социальной сферы на сумму 155,4 млн. руб. Будут выполнены работы в 5 учреждениях образования, 3 учреждениях здравоохранения, КЦСО "Зеленоградский" и КЦСО "Крюково".
Будет открыт детский сад в 20 микрорайоне (корп. 2016), построена пристройка к школе N 2038 (корп. 2011), планируется открытие нового помещения детской музыкальной школы N 71 на Панфиловском проспекте и нового отделения "Профилакторий на дому" в КЦСО "Солнечный".
В рамках Программы "Год равных возможностей" будут проведены мероприятия по созданию комфортных условий для жителей, испытывающих трудности в передвижении и общении, реализованы меры, направленные на восстановление и укрепление здоровья лиц с хроническими заболеваниями. На эти цели из бюджета будет направлено более 233 млн. руб. (в 2 раза больше, чем в 2008 году), из них 210,0 млн. руб. — на совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
На реализацию Комплексной целевой программы мер социальной защиты жителей будет направлено 209,8 млн. руб. (116% к 2008 г.).
Около 15 тыс. семей зеленоградцев будут получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В течение 2009 года планируется проведение 380 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий и спортивных праздников, в которых примут участие более 22 тыс. человек.

Рынок труда

В 2009 году в службу занятости обратятся более 25,0 тыс. граждан, в том числе по вопросу трудоустройства — 11,5 тыс. чел. Содействие в трудоустройстве будет оказано 10,0 тыс. гражданам, обратившимся по вопросу трудоустройства.
Предполагаемый уровень официально регистрируемой безработицы составит в течение 2009 года 1,2%. Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, составит около 3,0 тыс. чел.
В течение 2009 года будет обеспечено профессиональное обучение не менее 210 безработных граждан. Будет организовано более 1900 временных рабочих мест для проведения общественных работ и временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Будет обеспечена материальная поддержка при безработице не менее 3,0 тыс. безработных граждан в виде пособий по безработице, материальной помощи, стипендий и досрочных пенсий.
Кроме того, на предприятиях промышленности, потребительского рынка и социальной сферы планируется создание более 1,0 тыс. рабочих мест.

Потребительский рынок

В 2009 году планируется ввод в эксплуатацию 33 предприятий потребительского рынка и услуг. Продолжатся работы по открытию в округе магазинов заказов "Утконос" ОАО "Новый импульс".
Продолжится работа по реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка и услуг, обустройству специальными приспособлениями и оборудованием, обеспечивающим доступ к ним маломобильных граждан. Планируется реконструкция и модернизация 5 предприятий торговли, 2 предприятий общественного питания и 3 предприятий бытового обслуживания.
Откроется 5 новых автостоянок у предприятий потребительского рынка и услуг на 110 машиномест.
Планируется проведение окружных 55 ярмарок-продаж, ярмарок выходного дня и ярмарок меда.
Будет проведена работа по обеспечению завоза и закладки плодоовощной продукции урожая 2009 года ОАО "ОПК "Зеленоградский".
Продолжится работа по упорядочению размещения объектов мелкорозничной сети.
Будет продолжена работа по увеличению числа предприятий, предоставляющих жителям льготы по карте москвича.

I. Цели и задачи Программы социально-экономического развития Зеленоградского административного округа на 2009 год

Основной стратегической целью Программы социально-экономического развития округа на 2009 год остается повышение качества жизни населения на основе устойчивого социально-экономического развития.
В условиях нестабильной экономической ситуации, сложившейся в результате мирового финансового кризиса, приоритетными задачами Программы социально-экономического развития округа на 2009 год определить:
— обеспечение выполнения социальных обязательств, дальнейшую реализацию мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, повышение уровня социальной защищенности, поддержку семей с детьми, в том числе многодетных и молодых семей, создание комфортных условий для проживания людей, испытывающих трудности в передвижении и общении;
— реализацию мероприятий по сохранению и созданию новых рабочих мест, трудоустройству граждан, потерявших работу;
— выполнение комплекса мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры технико-внедренческой особой зоны "Зеленоград" и привлечение в нее резидентов, дальнейшую поддержку предприятий, работающих в сфере высоких технологий;
— оптимизацию расходов бюджета, целевое и рациональное расходование бюджетных средств.
Для решения этих задач:
Реализовать Комплексную программу мер социальной защиты жителей округа на 2009 год.
В рамках Программы "Год равных возможностей":
— провести мероприятия по созданию комфортных условий для жителей, испытывающих трудности в передвижении и общении;
— реализовать меры, направленные на восстановление и укрепление здоровья лиц с хроническими заболеваниями. На эти цели из бюджета направить более 233 млн. руб., из них 210,0 млн. руб. — на совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Продолжить реализацию программ, принятых с учетом задач национальных проектов "Здоровье", "Образование".
В рамках реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье — гражданам России", в целях обеспечения жителей доступным социальным жильем продолжить строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов площадью 69,8 тыс. кв. м, из них 22 коттеджей для многодетных семей общей площадью 37,1 тыс. кв. м.
Завершить программу сноса пятиэтажного жилого фонда в объеме 123,2 тыс. кв. м.
В целях реализации Программы строительства гаражей-стоянок на территории Зеленоградского административного округа на 2009 год обеспечить ввод объектов гаражно-стояночного комплекса в объеме 2000 м/мест.
В целях дальнейшего развития научно-производственного комплекса Зеленоградского административного округа:
— осуществить комплекс мероприятий по созданию технико-внедренческой особой экономической зоны "Зеленоград";
— обеспечить реализацию мероприятий Комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве на 2007-2009 гг., Городской целевой комплексной программы создания инновационной системы в городе Москве на 2008-2010 гг.;
— обеспечить реализацию трехстороннего соглашения между органами исполнительной власти Зеленоградского административного округа, Окружным советом Московской федерации профсоюзов, окружным отделением Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.
В целях создания благоприятных условий для развития и устойчивой деятельности малых предприятий реализовать антикризисные мероприятия, мероприятия городских целевых программ по развитию и поддержке малого предпринимательства.
Обеспечить выполнение мероприятий Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями местного уровня.
Реализовать 1 очередь проекта Специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоград" для размещения производственных объектов малого бизнеса.
Создать на базе Центра развития предпринимательства инкубатор для начинающих субъектов малого предпринимательства, обеспечить нежилыми помещениями организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Зеленоградского административного округа.
Обеспечить разработку за счет средств соинвесторов-субъектов малого предпринимательства предпроектной и проектно-сметной документации на строительство Делового центра в 16 микрорайоне и многофункциональных деловых центров (корп. 602а, 608б, 161а; ул. Заводская, д. 30).
Ввести в строй 3-й пусковой комплекс Технологической деревни МГИЭТ.
В целях дальнейшей реализации положений Жилищного кодекса РФ и реформирования жилищно-коммунального хозяйства:
— реализовать в полном объеме мероприятия Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы "Ответственным собственникам — отремонтированный дом" на 2008-2010 гг. Обеспечить выполнение программы капитального ремонта 24 жилых домов общей площадью 257,5 тыс. кв. м;
— продолжить переход на расчеты с населением за горячее водоснабжение и тепловую энергию по показаниям индивидуальных приборов учета;
— создать условия для развития системы общественного управления многоквартирными домами и разработать меры по оказанию помощи в освоении экономических и правовых знаний, необходимых для защиты интересов ТСЖ. Обеспечить формирование имущественных комплексов многоквартирных домов и домовых комитетов на 40 жилых домов.
В целях улучшения экологической обстановки, в рамках реализации мероприятий среднесрочной экологической программы на 2006-2008 гг. обеспечить:
— строительство кустовых очистных сооружений на водовыпусках ГУП "Мосводосток";
— реализацию программ по благоустройству и озеленению округа: посадить около 1,0 тыс. шт. деревьев, 45,2 тыс. шт. кустарников, 20,0 тыс. кв. м цветников, отремонтировать 15 га газонов.
Сосредоточить усилия на оптимизации расходной части бюджета, совершенствовании планирования расходов, осуществлении мер по контролю за целевым расходованием бюджетных средств, повышении эффективности использования государственного имущества государственными унитарными предприятиями.
При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и услуг обеспечить расширение возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развитие добросовестной конкуренции, гласность, прозрачность и предотвращение правонарушений в области размещения, заключения и исполнения государственных контрактов.
В рамках проведения административной реформы реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти с жителями и организациями округа:
— ввести в эксплуатацию отдел Центра обслуживания населения и организаций в режиме "одного окна" в корп. 828;
— обеспечить запуск не менее 14 новых мобильных сервисов, которыми воспользуются более 2000 жителей;
— создать и внедрить типовую компоненту ПТК "Электронный округ" "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство административного округа" ГЦП "Электронная Москва".
Обеспечить выполнение мероприятий окружной комплексной программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан на 2006-2010 годы.
В рамках городской целевой программы государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве осуществить следующие мероприятия:
— организация практических семинаров для муниципальных служащих по актуальным вопросам их деятельности;
— проведение социологических опросов по вопросам местного самоуправления;
— оказание муниципальным образованиям организационной помощи по вопросам деятельности органов территориального общественного управления.

II. Экономика, имущество, финансы

2.1. Финансовое обеспечение Программы социально-экономического развития Зеленоградского АО

┌───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┐│N │Содержание мероприятия │Показатели │Срок │Ответственные ││п/п│ │на 2009 год│выполнения │исполнители │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│1. │Осуществлять │9618,6 млн.│В течение │Михальченков А.И.││ │финансирование расходов │руб. │года │ОФКУ ││ │округа в соответствии │ │ │ ││ │с финансовыми ресурсами │ │ │ ││ │Зеленоградского │ │ │ ││ │административного округа,│ │ │ ││ │учтенными в бюджетных │ │ │ ││ │показателях г. Москвы │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│2. │Обеспечить реализацию │392,9 млн. │В течение │Михальченков А.И.││ │мероприятий программ │руб. │года │Заместители ││ │социально-экономического │ │ │префекта ││ │развития округа и районов│ │ │Главы управ ││ │за счет средств бюджета, │ │ │ ││ │предусмотренных │ │ │ ││ │префектуре ЗелАО │ │ │ ││ │в планируемых объемах │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│3. │Проведение финансовых │4 заседания│Ежеквартально│Михальченков А.И.││ │комиссий по исполнению │ │ │Кирюхин В.Н. ││ │бюджетных показателей │ │ │Управление ││ │ │ │ │экономики ││ │ │ │ │УЖКХиБ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│4. │Обеспечить расширение │ │В течение │Михальченков А.И.││ │возможностей для участия │ │года │Главы управ ││ │юридических и физических │ │ │ ││ │лиц в размещении заказов,│ │ │ ││ │развитие добросовестной │ │ │ ││ │конкуренции, │ │ │ ││ │совершенствование │ │ │ ││ │деятельности │ │ │ ││ │государственных заказов, │ │ │ ││ │обеспечение гласности │ │ │ ││ │и прозрачности размещения│ │ │ ││ │заказов │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│5. │Обеспечить оптимизацию │ │В течение │Заместители ││ │бюджетных расходов │ │года │префекта ││ │в кризисных условиях, │ │ │Главы управ ││ │контроль за целевым │ │ │Анциферова Н.А. ││ │и рациональным │ │ │Иванова Н.Б. ││ │расходованием бюджетных │ │ │ ││ │средств │ │ │ │└───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┘

2.2. Управление имущественно-земельным комплексом

┌───┬─────────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────┐│N │Содержание мероприятия │Показатели │Срок │Ответственные ││п/п│ │на 2009 год│выполнения │исполнители │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│1. │Участие в реализации │ │В течение │Михальченков А.И.││ │проекта создания особой │ │года │Тельминов А.И. ││ │экономической зоны │ │ │Кузин В.Ю. ││ │технико-внедренческого │ │ │Комягин С.В. ││ │типа "Зеленоград" │ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│2. │Проведение заседаний │4 заседания│Ежеквартально│Тельминов А.И. ││ │окружной рабочей группы │ │ │Отдел науки ││ │по защите экономических │ │ │и промышленной ││ │интересов города Москвы │ │ │политики │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│3. │Обеспечить финансирование│22,9 млн. │В течение │Михальченков А.И.││ │работ, связанных с │руб. │года │Главы управ ││ │реновацией нежилого фонда│ │ │ │├───┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤│4. │Осуществлять постоянный │ │В течение │Дорошенков Г.В. ││ │контроль за соблюдением │ │года │Коньков В.И. ││ │законодательства │ │ │ ││ │на территории округа │ │ │ ││ │с принятием необходимых │ │ │ ││ │мер к арендаторам, │ │ │ ││ │допускающим задолженность│ │ │ ││ │по земельным платежам │ │ │ ││ │и платежам за нежилые │ │ │ ││ │помещения │ │ │ │└───┴─────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┘

2.3. Управление государственными унитарными предприятиями

┌───┬────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┐│N │Содержание мероприятия │Показатели │Срок │Ответственные ││п/п│ │на 2009 год │выполнения│исполнители │├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│1. │Контроль сохранности │ │В течение │Михальченков А.И. ││ │и целевого использования│ │года │Дорошенков Г.В. ││ │имущества, находящегося │ │ │Ласточкин В.П. ││ │в хозяйственном ведении │ │ │Чеботарев А.В. ││ │государственных │ │ │Бодаданов В.А. ││ │унитарных предприятий │ │ │ │├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│2. │Ликвидация │4 предприятия │IV квартал│Департамент ││ │государственных │(ГУП ПИ │2009 года │имущества города ││ │унитарных предприятий │"Научный │ │Москвы ││ │города Москвы, │Центр", │ │Михальченков А.И. ││ │фактически прекративших │ГУП РЭУ N 3, │ │Кирюхин В.Н. ││ │свою деятельность │ГУП РЭУ N 8, │ │Ласточкин В.П. ││ │ │ГУП │ │Чеботарев А.В. ││ │ │"Диспетчерский│ │ ││ │ │Центр │ │ ││ │ │"Зеленоград") │ │ │├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│3. │Реформирование │3 предприятия │IV квартал│Департамент ││ │государственных │(ГУП ДЕЗ N 1, │2009 года │имущества города ││ │унитарных предприятий - │ГУП ДЕЗ N 3, │ │Москвы ││ │дирекций единого │ГУП ДЕЗ │ │Кирюхин В.Н. ││ │заказчика │"Крюково") │ │Ласточкин В.П. ││ │ │ │ │Чеботарев А.В. ││ │ │ │ │Бодаданов В.А. │├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│4. │Контроль за отчислением │Планируются │В течение │Михальченков А.И. ││ │части прибыли │отчисления │года │Дорошенков Г.В. ││ │за использование │в размере 1,3 │ │Ласточкин В.П. ││ │имущества, находящегося │млн. руб. │ │Чеботарев А.В. ││ │в хозяйственном ведении │ │ │Бодаданов В.А. ││ │государственных │ │ │ ││ │унитарных предприятий │ │ │ │├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│5. │Совместно │3 предприятия │В течение │Михальченков А.И. ││ │с Департаментом │(ГУП ГДЕЗ, │года │Кирюхин В.Н. ││ │имущества города Москвы │ГУП УДХиБ, │ │Дорошенков Г.В. ││ │провести мероприятия │ГУП │ │ ││ │по подготовке │"Элан-Импэкс")│ │ ││ │к акционированию │ │ │ ││ │подведомственных │ │ │ ││ │унитарных предприятий: │ │ │ ││ │- провести │ │ │ ││ │инвентаризацию; │ │ │ ││ │- утвердить │ │ │ ││ │планы-графики │ │ │ ││ │приватизации; │ │ │ ││ │- внести предложения │ │ │ ││ │о способе приватизации │ │ │ ││ │и обременениях │ │ │ │├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤│6. │Подведение итогов │ │II квартал│Михальченков А.И. ││ │финансово-хозяйственной │ │2009 года │Ласточкин В.П. ││ │деятельности │ │ │Чеботарев А.В. ││ │подведомственных │ │ │Бодаданов В.А. ││ │предприятий с учетом │ │ │ ││ │заключений аудиторских │ │ │ ││ │организаций │ │ │ │└───┴────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┘

2.3.1. Показатели развития государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре Зеленоградского АО

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Выполнение│План 2009│%, 2009 год││ │измер. │2008 года │года │к 2008 году│├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Количество государственных │ед. │ 3 │ 1 │ 33% ││унитарных предприятий │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем промышленной продукции │млн. руб.│ 420,3 │ 435,2 │ 104% ││(работ, услуг) без НДС │ │ │ │ ││и акцизов │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем платных услуг населению │млн. руб.│ - │ - │ - │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Инвестиции в основной капитал │млн. руб.│ - │ - │ - ││за счет всех источников │ │ │ │ ││финансирования │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│В том числе за счет бюджета │млн. руб.│ - │ - │ - ││города Москвы │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Численность работников │тыс. чел.│ 0,48 │ 0,45 │ 94% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Фонд заработной платы │млн. руб.│ 144,9 │ 152,8 │ 105% │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.2. Повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий, подведомственных префектуре Зеленоградского АО

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Выполнение│План 2009│%, 2009 год││ │измер. │2008 года │года │к 2008 году│├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Выручка (нетто) от реализации │млн. руб.│ 420,3 │ 435,2 │ 104% ││продукции (работ, услуг) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Стоимость чистых активов │млн. руб.│ 973,3 │ 90,75 │ 9% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Чистая прибыль (убыток) │млн. руб.│ 9,8 │ 5,1 │ 52% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Сумма отчислений части чистой │млн. руб.│ 2,5 │ 1,3 │ 52% ││прибыли в бюджет города Москвы│ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.3. Показатели развития государственных унитарных предприятий, подведомственных управе района Матушкино-Савелки

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Выполнение│План 2009│%, 2009 год││ │измер. │2008 года │года │к 2008 году│├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Количество государственных │ед. │ 1 │ 1 │ 100% ││унитарных предприятий │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем промышленной продукции │млн. руб.│ 125,8 │ 145,9 │ 116% ││(работ, услуг) без НДС │ │ │ │ ││и акцизов │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем платных услуг населению │млн. руб.│ - │ - │ - │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Инвестиции в основной капитал │млн. руб.│ - │ - │ - ││за счет всех источников │ │ │ │ ││финансирования │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│В том числе за счет бюджета │млн. руб.│ - │ - │ - ││города Москвы │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Численность работников │тыс. чел.│ 0,020 │ 0,021│ 105% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Фонд заработной платы │млн. руб.│ 5,0 │ 5,8 │ 116% │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.4. Повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий, подведомственных управе района Матушкино-Савелки

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Ожидаемое │План 2009│%, 2009 год││ │измер. │выполнение│года │к 2008 году││ │ │2008 года │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Выручка (нетто) от реализации │млн. руб.│ 125,8 │ 145,9 │ 116% ││продукции (работ, услуг) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Стоимость чистых активов │млн. руб.│ 3,8 │ 4,0 │ 105% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Чистая прибыль (убыток) │млн. руб.│ - │ - │ - │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Сумма отчислений части чистой │млн. руб.│ - │ - │ - ││прибыли в бюджет города Москвы│ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.5. Показатели развития государственных унитарных предприятий, подведомственных управе Панфиловского района

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Ожидаемое │План 2009│%, 2009 год││ │измер. │выполнение│года │к 2008 году││ │ │2008 года │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Количество государственных │ед. │ 1 │ 1 │ 100% ││унитарных предприятий │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем промышленной продукции │млн. руб.│ 127,0 │ 152,0 │ 120% ││(работ, услуг) без НДС │ │ │ │ ││и акцизов │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем платных услуг населению │млн. руб.│ - │ - │ - │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Инвестиции в основной капитал │млн. руб.│ - │ - │ ││за счет всех источников │ │ │ │ ││финансирования │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│В том числе за счет бюджета │млн. руб.│ - │ - │ - ││города Москвы │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Численность работников │тыс. чел.│ 0,02 │ 0,03 │ 150% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Фонд заработной платы │млн. руб.│ 5,3 │ 6,4 │ 121% │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.6. Повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий, подведомственных управе Панфиловского района

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Выполнение│План 2009│%, 2009 год││ │измер. │2008 года │года │к 2008 году│├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Выручка (нетто) от реализации │млн. руб.│ 127,0 │ 152,0 │ 120% ││продукции (работ, услуг) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Стоимость чистых активов │млн. руб.│ 3,5 │ 3,5 │ 100% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Чистая прибыль (убыток) │млн. руб.│ - │ - │ - │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Сумма отчислений части чистой │млн. руб.│ - │ - │ - ││прибыли в бюджет города Москвы│ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.7. Показатели развития государственных унитарных предприятий, подведомственных управе района Крюково

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Выполнение│План 2009│%, 2009 год││ │измер. │2008 года │года │к 2008 году│├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Количество государственных │ед. │ 1 │ 1 │ 100% ││унитарных предприятий │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем промышленной продукции │млн. руб.│ 272,0 │ 326,4 │ 120% ││(работ, услуг) без НДС │ │ │ │ ││и акцизов │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Объем платных услуг населению │млн. руб.│ - │ - │ - │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Инвестиции в основной капитал │млн. руб.│ - │ - │ - ││за счет всех источников │ │ │ │ ││финансирования │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│В том числе за счет бюджета │млн. руб.│ - │ - │ - ││города Москвы │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Численность работников │тыс. чел.│ 0,02 │ 0,02 │ 100% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Фонд заработной платы │млн. руб.│ 4,9 │ 5,8 │ 118% │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.3.8. Повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий, подведомственных управе района Крюково

┌──────────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Показатели │Ед. │Выполнение│План 2009│%, 2009 год││ │измер. │2008 года │года │к 2008 году│├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Выручка (нетто) от реализации │млн. руб.│ 272,0 │ 326,4 │ 120% ││продукции (работ, услуг) │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Стоимость чистых активов │млн. руб.│ 2458,9 │ 4,0 │ - ││ │ │(на │ │ ││ │ │балансе - │ │ ││ │ │нежилой │ │ ││ │ │фонд) │ │ │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Чистая прибыль (убыток) │млн. руб.│ 0,074 │ 0,1 │ 135% │├──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┤│Сумма отчислений части чистой │млн. руб.│ 0,004 │ 0,005│ 135% ││прибыли в бюджет города Москвы│ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┘

2.4. Основные мероприятия по реализации промышленной политики в Зеленоградском административном округе

┌────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────────┐│N │Содержание мероприятия │Показатели │Срок │Ответственные ││п/п │ │на 2009 год│выполнения │исполнители │├────┼─────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────────┤│1. │Реализация Комплексной программы промышленной деятельности в городе ││ │Москве на 2007-2009 гг. в Зеленоградском административном округе ││ │города Москвы │
Страницы документа:

Добавить комментарий